目 录
公开时间:2025年10月20日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻落实男女平等基本国策,按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求,确定妇联工作任务,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭,做好儿童之家托管。组织开展宣传活动,团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型,弘扬先进文化,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意,反映妇女儿童的诉求,依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动,引领妇女参与改革发展,促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作,促进女性人才成长。开展家庭文明建设,弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导,提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员,加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县妇联下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入青神县妇联2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
青神县妇联
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为138.72万元。与2023年度相比,收、支总计各减少78.2万元,下降36.05%。主要变动原因是项目经费减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计138.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.27万元,占77.33%;政府性基金预算财政拨款收入31.44万元,占22.67%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计138.72万元,其中:基本支出107.2万元,占77.28%;项目支出31.51万元,占22.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为138.72万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少78.2万元,下降36.05%。主要变动原因是项目经费减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元,占本年支出合计的77.33%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.7万元,下降32.52%。主要变动原因是项目经费减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出107.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出85.78万元,占79.97%;社会保障和就业支出9.37万元,占8.73%;卫生健康支出4.88万元,占4.55%;住房保障支出7.24万元,占6.75%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为107.27,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为85.71万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为0.07万元,完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是党组织活动较少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.22万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.15万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为3.03万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.58万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.27万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.24万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.2万元,其中:
人员经费88.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.22万元,主要包括:邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算37.5%,较上年度减少0.14万元,下降48.27%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,非必要接待不支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.15万元,完成预算37.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元,下降48.27%。主要原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,非必要接待不支出。其中:
国内公务接待支出0.15万元,主要用于公务用餐费。国内公务接待1批次,16人次,共计支出0.15万元,具体内容主要是:眉山市人大莅青开展《中华人民共和国妇女权益保障法》执法检查用餐1460元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出31.44万元。主要是妇女工作专项经费、儿童工作专项经费、家庭建设工作经费、依法治县项目经费。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,青神县妇联机关运行经费支出18.22万元,比2023年度增加3.46万元,增长23.44%。主要原因是2023年新进人员的日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,青神县妇联政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元。主要用于采购办公室安可电脑。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,青神县妇联共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对妇女工作专项经费、儿童工作专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142522T000000386111-儿童工作专项经费 |
主管部门 |
青神县妇联本级 |
实施单位 (盖章) |
青神县妇联 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护儿童权益,保障儿童健康成长。 |
该项目全年预算20万元经费,投入使用15.69万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于青苗乐园项目、眉好童心项目和儿童托管班经费,持续为县域内儿童提供多样活动,营造友好城市建设氛围。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
15.69 |
15.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
20.00 |
15.69 |
15.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
打造儿童关爱项目活动 |
≥ |
3 |
个 |
|
20 |
20 |
|
良好运维儿童之家 |
≥ |
58 |
个 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目期限内完成 |
≥ |
1 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升儿童幸福感 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
95 |
人/户 |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算支出内完成 |
≥ |
200000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目总评分为98分,资金主要用于保障青苗乐园项目经费、眉好童心项目经费及开展寒假托管班,为建设儿童友好城市做好示范。 |
存在问题 |
项目监管存在漏洞,台账不够完善,报账流程不严谨。 |
改进措施 |
加强项目资金的使用监管,分时期支付,减少风险,严格报账流程,完善项目台账。 |
项目负责人:万琼 |
财务负责人:万琼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142522T000000386657-妇女工作专项经费 |
主管部门 |
青神县妇联本级 |
实施单位 (盖章) |
青神县妇联 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护妇女权益,提升妇女综合能力。 |
该项目全年预算17万元经费,投入使用9.94万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于妇女发展类项目,持续做好“竹里姐妹”品牌建设,“三八”妇女节活动氛围营造以及妇女工作其他费用。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
17.00 |
9.94 |
9.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
17.00 |
9.94 |
9.94 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益妇女数 |
≥ |
10000 |
个 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
提升妇女综合能力 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目周期内完成 |
≥ |
1 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升妇女幸福感 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
95 |
人/户 |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算内完成 |
≥ |
170000 |
元/年 |
|
20 |
15 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目自评总分95分。主要用于组织社区妇女在节日开展“竹里姐妹-小区妇联”活动,开展“三八”妇女节系列活动,看望慰问困难母亲、优秀妇女等。 |
存在问题 |
项目资金监管存在漏洞,台账不够完善,报账流程不严谨。 |
改进措施 |
加强项目资金的使用监管,分时期支付,减少风险,严格报账流程,完善项目台账。 |
项目负责人:万琼 |
财务负责人:万琼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142523T000008809285-家庭建设项目经费 |
主管部门 |
青神县妇联本级 |
实施单位 (盖章) |
青神县妇联 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护家庭和谐,提升家庭建设能力 |
该项目全年预算8万元经费,投入使用5.81万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于建设2024年妇女儿童维权站,开展维权周活动经费。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
8.00 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
8.00 |
5.81 |
5.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展家风家教活动数 |
≥ |
5 |
场次 |
|
30 |
30 |
|
质量指标 |
家风家教活动达标率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目周期内完成 |
≥ |
1 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
受益家庭和睦指数 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意指数 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金内完成 |
≥ |
80000 |
元/年 |
|
10 |
5 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目自评得分95分。主要用于2024年妇女儿童维权站,联合县法院、县公安局、县民政局、青衣社区、安家坝村新建妇女儿童维权站8个,组建“妇联干部+社工+志愿者”专业维权服务队4支。召开全县反家暴工作联席会议1次、下基层调解矛盾纠纷8件,协调解决婚姻家庭矛盾纠纷21件,协助县人民法院发出人身安全保护令1份。结合“三八”国际妇女节、5.15国际家庭日等重要时间节点,通过“线上+线下”两种方式开展普法宣传。 |
存在问题 |
项目资金监管存在漏洞,台账不够完善,报账流程不严谨。 |
改进措施 |
加强项目资金的使用监管,分时期支付,减少风险,严格报账流程,完善项目台账。 |
项目负责人:万琼 |
财务负责人:万琼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) |
项目名称 |
51142524T000011149676-党建工作经费(含党员教育培训费) |
主管部门 |
青神县妇联本级 |
实施单位 (盖章) |
青神县妇联 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于党建各项工作 |
该项目全年预算0.7万元经费,投入使用0.07万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目主要用于开展党员活动、购买党员学习资料。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.70 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.70 |
0.07 |
0.07 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障党员组织活动 |
≥ |
7 |
% |
|
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造组织活动氛围 |
定性 |
良好 |
级 |
|
20 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目自评得分90分。主要用于党员主题活动日经费及购买党员学习资料等。 |
存在问题 |
党员活动开展形式单一。 |
改进措施 |
丰富活动形式,为党员同志提供更多学习机会。 |
项目负责人:万琼 |
财务负责人:万琼 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表