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青神县2023年度县本级预算执行和决算(草案)编制情况审计问题的整改结果公告

  
日期:2025年01月14日  作者:邹梦雪  来源:县财政局  点击:[]
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2024年3月至9月,县审计局对2023年县本级财政预算执行和决算(草案)编制情况进行审计,并出具《审计报告》。我局高度重视审计发现的问题、意见和建议,召开专题会议研究部署整改工作,健全完善整改长效机制,现将问题整改结果公告如下:

一、整改工作组织情况

我局收到县审计局反馈的问题后,立即成立由局党委书记、局长黄颖同志任组长,班子成员为副组长,各股室和中心负责人为成员的审计问题整改领导小组。同时,制定整改方案,细化整改措施,明确整改责任和整改时限,积极开展整改工作。

二、审计问题及整改情况

(一)财政资源统筹力度方面。

1.关于“非税收入3562.64万元未及时解缴国库”的问题,已完成整改。截至2024年3月底,我局已将2023年应缴未缴的非税收入3562.64元上缴国库。

2.关于“应收未收国有资产出租收益”的问题,已完成整改。截至2025年1月,青神佳兴信鸽体育俱乐部有限责任公司已将租金缴入县财政局专户。

3.关于“未制定国有资本经营收益上缴制度”的问题,已达到本阶段整改时序进度。截至2025年1月,已草拟《青神县县级国有资本收益收缴管理办法》,待完善后印发。

(二)贯彻落实过“紧日子”方面。

1.关于“三公经费压减不到位”的问题,已完成整改。一是强化三公经费预算管理。2024年继续按照“只减不增”安排,细化“三公”预算编制。同时,印发《党政机关过紧日子负面清单的通知》,要求各单位严格遵照执行。二是强化监督管理。持续深化公务接待、差旅费、津贴补贴等监督检查,着力从长效机制上加强约束。

2.关于“超标准、超范围列支培训费”和“会议费存在超标准、超范围列支等问题”的问题,已完成整改。一是在2024年11月召开专题培训会,并针对财政一体化系统报账程序进行了现场指导。二是在2024年11月,对全县行政事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范落实情况开展全面自查和现场抽查,并对部分单位培训费、会议费列支情况进行了检查指导。

(三)财政专项资金管理使用方面。

1.关于“技改前期工作经费使用不及时”的问题,已完成整改。截至2025年1月,已将技改前期工作经费13万元安排给预算单位,预算单位按照文件规定已用于项目招引、项目推进等工作。

2.关于“绩效评价工作开展不到位”的问题,已完成整改。截至2025年1月,我局已督促预算单位完成5个项目的绩效评价工作。

3.关于“一次性拨付补助资金”的问题,已完成整改。我局将加强与主管部门衔接项目情况,严格按照资金管理办法审批及拨付资金,确保资金安全、及时、足额给予被补助企业,帮助企业纾困解难、扩大生产,充分发挥资金效益。

4.关于“营养改善补助资金114.49万元未按规定对食材统一组织实施政府采购”的问题,已完成整改。从2024年9月开始,县教体局已按照政府采购相关程序,落实营养膳食食品(食材)统一采购。

三、采纳审计建议及后续整改措施

审计提出建议3条,采纳3条。下一步,将以此次审计整改为契机,深入分析问题产生原因,建立健全长效机制,杜绝类似问题再次发生;同时,针对尚未完全整改到位的问题,积极采取有效措施,持续推动问题整改。

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