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青神县青竹街道办事处2024年度部门决算(单位)

  
日期:2025年10月17日  作者:青神县青竹街道办事处  来源:青竹街道办事处  点击:[]
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青神县青竹街道办事处2024年度部门决算

(单位)

目录

公开时间:2025年10月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青竹街道办事处下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个,分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道城乡融合发展服务中心、青竹街道现代产业发展服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5629.28万元。与2023年度相比,收、支总计各减少398.78万元,下降7%。主要变动原因是人员变动,预算压减。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5629.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5288.32万元,占93.4%;政府性基金预算财政拨款收入370.95万元,占6.6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5629.28万元,其中:基本支出1700.94万元,占30%;项目支出3958.34万元,占70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5629.28万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少398.78万元,下降7%。主要变动原因是人员变动,预算压减。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5288.32万元,占本年支出合计的93.4%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.61万元,增长0.6%。主要变动原因是项目经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5288.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1878.81万元,占35.5%;公共安全支出19.99万元,占0.4%;社会保障和就业支出295.07万元,占5.6%;卫生健康支出76.49万元,占1.4%;农林水支出2897.06万元,占54.8%;住房保障支出120.91万元,占2.3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为5288.32万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为48.08万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1297.35万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为398.18万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为18万元,完成预算100%

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为104.19万元,完成预算100%

8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为19.99万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为1.9万元,完成预算100%

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为4.01万元,完成预算100%

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为135.57万元,完成预算100%

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为11.71万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为128.42万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):支出决算为8.54万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.91万元,完成预算100%

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.43万元,完成预算100%

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.93万元,完成预算100%

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为26.13万元,完成预算100%

19.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算为26.52万元,完成预算100%

20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算为109.21万元,完成预算100%

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项):支出决算为121.15万元,完成预算100%

22.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为159.49万元,完成预算100%

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为1487.24万元,完成预算100%

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为427.17万元,完成预算100%

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):支出决算为566.26万元,完成预算100%

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为120.91万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.94万元,其中:

人员经费1393.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费307.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元,完成预算100%,较上年度增加0.72万元,增长20%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元,占86%;公务接待费支出决算0.5万元,占14%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.22万元,增长7.1%。主要原因是维修费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于通讯、救灾、应急抢险等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.5万元,增长100%。主要原因是公务接待活动增多。其中:

国内公务接待支出0.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:接待仁寿县禄加镇学习考察0.13万元,接待资阳雁江保和镇考察学习餐费0.14万元,接待青岛西海岸新区大场镇考察学习餐费0.12万元,接待合江县尧坝镇考察学习餐费0.11万元)。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出370.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,青竹街道办事处机关运行经费支出307.71万元,比2023年度增加7.54万元,增长2.4%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况

2024年度,青竹街道办事处政府采购支出总额89.5万元,其中:政府采购货物支出89.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目采购农用机械。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,青竹街道办事处共有车辆2辆,为公务人员公务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对基层公共服务运行经费等53个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取53个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成青竹街道办事处部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、安全及社会治理整体防控经费等专项预算项目绩效自评报告,其中,安全及社会治理整体防控经费部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为100分,绩效自评报告详见附件。2024年终执行完毕后,对53个项目开展了绩效自评,2024年部门预算项目绩效目标自评表见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

见附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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