青神县医疗保障局2024年度部门决算(单位)

  
日期:2025年10月21日  来源:县医疗保障局(单位)  点击:[]
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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、单位概况

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、省、市医疗保障工作方针政策和法律法规,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等)政策,并组织实施和监督检查。

2.执行全县医疗保障基金预算,实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织全县医疗保障筹资,落实医疗保障(医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助等)待遇。

4.贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。

5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材的集中采购工作,受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。

6.推进医疗保障基金支付方式改革。实施全县定点医药机构协议管理和支付管理,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。落实医疗保障信用评价体系。

7.负责全县医疗保障经办管理,参与公共服务体系建设。落实异地就医管理、费用结算和医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。

8.负责规划实施全县医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

青神县医疗保障局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。纳入青神县医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

二、2024年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为630.93万元。与2023年度相比,收、支总计各减少922.16万元,下降59.38%。主要变动原因是减少了预算项目。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

(二)收入决算情况说明

2024年度本年收入合计630.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入630.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

(三)支出决算情况说明

2024年度本年支出合计630.93万元,其中:基本支出381.41万元,占60%;项目支出249.53万元,占40%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为630.93万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少922.16万元,下降59.38%。主要变动原因是减少了预算项目。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出630.93万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少890.16万元,下降58.52%。主要变动原因是减少了预算项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出630.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.26万元,占0.2%;社会保障和就业支出34.34万元,占5.44%;卫生健康支出552.78万元,占87.61%;住房保障支出27.68万元,占4.39%;其他支出14.87万元,占2.36%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为630.93,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为33.83万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.38万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.99万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.75万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为173万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为285.39万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为34.51万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算为40.76万元,完成预算31.35%。主要原因是因监测对象和离休干部和二等伤残军人发生的医疗费用具有不确定性,按实际发生报账。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.68万元,完成预算100%。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为14.87万元,完成预算100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.41万元,其中:

人员经费294.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费87.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元,完成预算100%,较上年度持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.14万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。

国内公务接待支出0.14万元,主要用于考察、交流学习开支的用餐费。国内公务接待1批次,13人次,共计支出0.14万元,具体内容包括接待汶川医保局考察学习1批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元。

外事接待支出0万元,主要用于接待0(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

(八)政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(九)国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,青神县医疗保障局机关运行经费支出87.15万元,比2023年度增加18.48万元,增长26.91%。主要原因是人员增加,工作力度加大。

(二)政府采购支出情况

2024年度,青神县医疗保障局政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,青神县医疗保障局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对县级城乡居民基本医疗保险配套资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,在预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。组织对17个项目开展绩效自评。绩效自评表报告详见第四部分附件。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他共产党事务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指缴纳单位职工养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指缴纳单位其他社会保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指缴纳单位职工基本医疗保险费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指缴纳单位职工公务员医疗补助险。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指缴纳单位事业人员互助险。

15.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指城乡医疗及重特大救助县级配套资金。

16.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的支出。

17.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指医疗监管工作。

18.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指监测对象医疗费财政兜底及离退休干部及二等伤残军人医疗费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位给在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指单位人员年度考核支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

147.90

141.65

141.65

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

147.90

141.65

141.65

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019953-单位缴费

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

58.18

53.46

53.46

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

58.18

53.46

53.46

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019958-其他支出

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.04

0.04

0.04

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

0.04

0.04

0.04

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521R000000057383-住房公积金

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

27.69

27.68

27.68

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

27.69

27.68

27.68

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000165436-医疗监管经费

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

贯彻执行有关城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则。完善医保大数据应用在具体操作层面的政策指导。负责我县城乡居民基本医疗保险的征收工作。加强医保网络维护管理,保障城乡居民基本医疗保险报账网络正常运行

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

40.00

34.51

34.51

100.00%

10

9

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

40.00

34.51

34.51

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

做好政策宣传及培训工作

3

场次

10

10

对定点医疗机构开展日常监管

90

40

40

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

90

20

20

成本指标

经济成本指标

项目控制成本

40

万元

20

20

合计

100

99


评价结论

通过自评,自评得分99,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061677-工会经费和福利费

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

12.38

10.71

10.71

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

12.38

10.71

10.71

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

20

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

30

30

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

20

20

社会效益指标

运转保障率

100

20

20

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061727-公务交通补贴

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.86

13.87

13.87

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

16.86

13.87

13.87

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

20

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

30

30

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

20

20

社会效益指标

运转保障率

100

20

20

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061747-日常公用经费

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

49.50

47.70

47.70

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

49.50

47.70

47.70

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

20

20

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

30

30

效益指标

经济效益指标

“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

20

20

社会效益指标

运转保障率

100

20

20

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000006752211-医疗服务与保障能力提升补助资金

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金,用于支持医保信息化,基金监管和支付方式改革等工作

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

6.04

60.44%

10

6

项目资金结转到第二年支出

其中:财政资金

0.00

10.00

6.04

60.44%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

成本使用率

3

万元

40

39

效益指标

社会效益指标

医保信息化培训

3

场次

10

10

开展基金监管工作

3

场次

10

10

资金在规定时间下达率

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

90

10

10

合计

100

95


评价结论

通过自评,自评得分95,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893709-基础绩效奖

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

66.80

68.19

68.19

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

66.80

68.19

68.19

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893831-年度考核奖

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

16.73

16.73

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

0.00

16.73

16.73

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008018182-监测对象医疗费财政兜底资金

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高监测贫困人员医疗保障水平,切实解决贫困群众看病就医问题,最大限度避免因病致(返)贫,对在县域内定点医疗机构住院的监测对象人口,个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

100.00

33.04

33.04

100.00%

10

5

项目已完成,因政策调整,按实际发生报销。

其中:财政资金

100.00

33.04

33.04

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

实际发生人数

100

40

40

效益指标

社会效益指标

县域内定点医疗机构住院的监测对象人口,个人医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内

10

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

95

10

10

成本指标

经济成本指标

项目控制成本

100

万元

20

19

合计

100

94


评价结论

项目实施后,减轻了监测对象看病的压力,最大限度地避免因病致(返)贫,项目自评得分94分。

存在问题

由于项目实施过程中,政策调整,监测对象医疗费用具有不确定性,因此,预算执行率偏低。

改进措施

进一步细化预算编制,合理测算所需财政资金的多少,提高预算编制精准度。

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008039130-离退休干部及二等伤残军人医疗费

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

解决我县二级巡视员、离退休干部、武警人员医疗费报销

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

1.68

1.68

100.00%

10

5

项目已完成,因政策调整,按实际发生报账。

其中:财政资金

30.00

1.68

1.68

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

按实际发生人数

100

40

40

效益指标

社会效益指标

二级巡视员、离休干部、武警人员医疗费报销

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

95

10

10

成本指标

经济成本指标

项目控制成本

30

万元

20

20

合计

100

95


评价结论

通过自评,自评得分95,总体评价为优;该项目为长期每年开展项目,且离休干部,二等伤残军人人数不定,按实际发生报账。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142524T000011152039-党建工作经费(含党员教育培训)

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展党员主题党日活动,党员和入党积极分子教育培训、学习调研活动。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.30

1.26

1.26

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

1.30

1.26

1.26

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展主题党日活动,党员和入党积极分子教育培训、学习调研活动

6

场次

40

40

效益指标

社会效益指标

进一步增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力

90

20

20

满意度指标

满意度指标

党员及入党积极分子满意度

90

10

10

成本指标

经济成本指标

资金使用

13000

元/年

20

20

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525R000012292570-工资性支出

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.37

1.37

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

0.00

1.37

1.37

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

60

60

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

30

30

合计

100

100


评价结论

通过自评,自评得分100,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000165423-城乡居民基本医疗保险县级配套资金

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

贯彻执行有关城乡居民基本医疗保险的方针、政策、法律、规章和实施细则;

按照相关规定,确保城乡居民基本医疗保险人均补助按标准及时申请拨付。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

900.00

862.39

862.39

100.00%

10

9

项目已完成

其中:财政资金

900.00

862.39

862.39

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

城乡居民县级资金政策配套率

100

40

40

效益指标

社会效益指标

为全县城乡医疗费用减轻负担

15

万人

30

30

成本指标

经济成本指标

项目控制成本

900

万元

20

18

合计

100

97


评价结论

项目实施后,扩大了参保人员的数量,减轻了参保人员医疗费用,项目自评得分97分。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000165425-城乡医疗及重特大救助县级配套资金

主管部门

青神县医疗保障局本级

实施单位(盖章)

青神县医疗保障局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照相关规定,确保基本医疗保险人均补助按照标准及时申请拨付。对困难群体经基本医院医疗报销过后基本医疗保险救助资金

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

173.00

173.00

173.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。

其中:财政资金

173.00

173.00

173.00

100.00%

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

其他资金

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

按实际发生人数

100

40

40

效益指标

社会效益指标

对困难群众按政策报销过后基本医疗保险救助,防止返贫

90

30

30

成本指标

经济成本指标

项目控制成本

173

万元

20

18

合计

100

98


评价结论

通过自评,自评得分98,总体评价为优。

存在问题

改进措施

项目负责人:李星世

财务负责人:黄雪梅

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条:中共青神县委办公室2024年部门决算(部门)

下一条:青神县医疗保障局2024年度部门决算(部门)

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