2024年度青神县科学技术协会部门决算
目录
公开时间:2025年10月20日
第一部分单位概况
一、主要职责——————————————————————4
二、机构设置——————————————————————5
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明——————————————5
二、收入决算情况说明——————————————————6
三、支出决算情况说明——————————————————7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明————————12
八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明——————————13
十、其他重要事项的情况说明———————————————14
第三部分名词解释—————————————————————15
第四部分附件———————————————————————18
第五部分附表———————————————————--———26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持科协工作服务于党的建设,服务于县域经济的方针,在县委的领导和上级科协的指导下,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2.开展学术交流,活跃学术思想,组织开展科学技术活动,为科技人员、科技团体的科研活动提供服务,促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。
3.负责抓好县级学(协)会、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设;搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
4.普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想,捍卫科学尊严;组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动,牵头提高全县人民科学文化素质。
5.维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰先进,促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。
6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。
7.参与科技政策的制定,开展论证,提出建议,以服务于党和政府关于科学技术的决策。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县科学技术协会下属二级单位1个,其中事业单位1个。不纳入青神县科学技术协会2024年度部门决算编制范围。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为238.56万元。与2023年度相比,收、支总计各增加2.17万元,基本持平并小幅增长0.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计238.56万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计238.56万元,其中:基本支出23.34万元,占9.78%;项目支出215.22万元,占90.22%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图2:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为238.56万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加2.17万元,增长0.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入和支出增加。(注:数据来源于财决01-1表)

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.56万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.63万元,增长65%。主要变动原因是科学技术支持项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出238.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.52万元,占1.89%;科学技术支出215.22万元,占90.22%;社会保障和就业支出7.94万元,占3.33%;卫生健康支出4.27万元,占1.79%;住房保障支出6.60万元,占2.77%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为238.56,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为3.97万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算为52万元,完成预算100%。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):支出决算为66.07万元,完成预算100%。
5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为19.74万元,完成预算100%。
6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为77.42万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.81万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.13万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.08万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.19万元,完成预算100%
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.60万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.56万元,其中:
工资福利支出75.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出12.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0.36万元,较上年度减少0.02万元,下降22.4%,主要原因是正常浮动范围。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占100%。具体情况如下:

(图5:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.公务接待费支出0.36万元。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元,下降5.26%。主要原因是正常浮动范围。其中:
国内公务接待支出0.36万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,青神县科学技术协会机关运行经费支出66.07万元,比2023年度增加10.45万元,上升18.79%。主要原因是正常波动。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2024年度,青神县科学技术协会政府采购支出总额0万元。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,青神县科学技术协会共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)
(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对科普经费(含乡镇)项目等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评,形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告,其中,青神县科学技术协会整体(含部门预算项目)绩效自评得分为94分,绩效自评综述县科协项目支出编制完整、合理、明确,在专项资金支出过程中,严格按照财务制度进行专款专用,无截留、无挪用等现象;青神县科学技术协会专项预算项目绩效自评得分为94分,绩效自评综述:县科协项目支出编制完整、合理、明确,在专项资金支出过程中,严格按照财务制度进行专款专用,无截留、无挪用等现象。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位运行支出。
10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指单位党务支出。
11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指单位运行支出。
12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指科学普及支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位养老保险费用支出。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位医疗保险费用支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县科学技术协会
2024年预算绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。青神县科学技术协会是中共青神县委领导下的全县科技工作者的群众组织。内设办公室、科普部、学会部;下设青神县科技馆。
(二)机构职能。1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持科协工作服务于党的建设,服务于县域经济的方针,在县委的领导和上级科协的指导下,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2.开展学术交流,活跃学术思想,组织开展科学技术活动,为科技人员、科技团体的科研活动提供服务,促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。
3.负责抓好县级学(协)会、乡镇(街道)科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设;搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
4.普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想,捍卫科学尊严;组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动,牵头提高全县人民科学文化素质。
5.维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰先进,促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。
6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。
7.参与科技政策的制定,开展论证,提出建议,以服务于党和政府关于科学技术的决策。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)人员概况。截至2024年末,青神县科学技术协会现有在职人员6人(其中参公人员4人,事业人员1人,临聘人员1人)。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。青神县科学技术协会2024年年初预算收入244.07万元;决算收入244.07万元。
(二)支出情况。青神县科学技术协会2024年预算支出244.07万元,决算支出244.07万元。
(三)结余分配和结转结余情况。青神县科学技术协会2024年财政拨款无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。建强专家工作站。紧紧围绕“聚焦特色产业,以创新驱动引领县域经济高质量发展”的要求,对已申报成功的四川德恩精工、青城机械、环龙新材料眉山市专家工作站加强指导和联系,让专家工作站在承担科技创新、人才培养等方面发挥积极作用,有力促进我县机械产业产学研深度融合。广泛联系,对接资源。以天府科技云专家团为核心,实地拜访省市科协、科技厅、农科院等机构和相关学协会,联系高校科研院所,有的放矢帮助县域企业(尤其是成长型科技企业)对接相关专家团队精准施策、靶向治疗。评分16分。
2.预算管理。2024年青神县科学技术协会预算编制质量较好、支出执行进度较好、预算年终结余较少、一般性支出使用较好。评分20分。
3.财务管理。2024年青神县科学技术协会严格执行财务管理制度、资金使用规范;但因人员较少,财务岗位只设置了1人。评分8分。
4.资产管理。对人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。评分9分
5.采购管理。2024年青神县科学技术协会支持中小企业发展,采购执行率100%。评分6分。
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个,涉及预算总金额179.72万元,(其中34万元为12月月末下拨到县级财政,用于2025年使用。)1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额102.92万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策2024年青神县科学技术协会项目决策、认真设定目标设置、按时完成项目入库。评分12分。
2.项目执行。2024年青神县科学技术协会资金执行率较高,执行结果良好。评分12分。
3.3.目标实现。2024年青神县科学技术协会全面完成各项目标任务,实现效果较好。评分11分。
4.2024年我单位严格按照年初预算和目标绩效,全面完成全年的各项目标任务。
(三)绩效结果应用情况。我单位将内设机构的绩效自评情况纳入内部考核体系,建立内设机构与绩效挂钩机制。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况严格按照上级要求向社会公开,评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。我单位整体支出绩效严格按照年初预算目标执行,按照部门整体支出绩效评价指标体系自评为94分。
(二)存在问题。1.预算执行的实际进度与目标进度存在一定的差距。
(三)改进建议。1.严格按照各项财务管理制度进行预算执行,根据实际情况按照目标进度及时支付。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
(2024年度) |
单位:万元 |
|
|
部门名称 |
青神县县科协本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
244.07 |
244.07 |
0.00 |
年度总体 目标 |
在今年预算收支内确保完成以下整体目标:1.保障人员支出和单位正常运转;2.保障项目有效运行;3.严格按照财务规章制度做好各项支出。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
构架系统枢纽 |
加强政治引领,进一步建设和完善科协系统架构,加强自身建设。 |
加大对上争取 |
围绕“天府科技云”工作,注重实效,广泛联系,加大对上争取力度,提升科协服务能力。 |
初造阵地品牌 |
做“红”科技馆、做“新”科普乐园、做“实”10大科普惠民基地。 |
积极准备赛事 |
积极参加省、市组织的各项科技创新、乡土人才等赛事。 |
深入贯彻《纲要》 |
开拓集聚优势资源助“双减”科普新局面,实现科普由“规定动作”向“同频共振”转变,激发青少年的好奇心和想象力。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
组织参加各项活动 |
≥ |
6 |
场次 |
20% |
≥6 |
时效指标 |
项目完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
20% |
≤12 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
受众信息共享率 |
≥ |
95 |
% |
20% |
≥95 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
20% |
≥95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本使用控制率 |
≤ |
100 |
% |
20% |
≤100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表