目录:
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
(一)青神县委党校职能简介
轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍;轮训各级党员领导干部,培训中青年党员领导干部,开展科学研究;宣传党的路线、方针、政策。
(二)青神县委党校2025年重点工作
1.按要求做好党校创新提质工程。
2.加强课程体系建设,力求课程体系涵盖更宽更全。
3.继续抓好教学科研工作。积极申请省、市、县调研课题,围绕党委政府中心工作进行调研课题的选择,重点关注红色资源、农业农村等重点领域、重要产业开展调研,力争课题成果有效转化。
4.做好决策咨政及特色课程打造工作。
5.按要求做好干部培训教育工作,完成上级下达主体办班任务。
6.继续做好乡村振兴研究院相关工作。
7. 做好巡察反馈问题整改。
二、部门预算单位构成
青神县委党校经编委核定,编制人数15人,其中行政编制6人,事业编制9人。现在岗人员18人,退休职工14人,另有临聘人员1人。青神县委党校下属二级预算单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,青神县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算总收入627.92万元,一般公共预算拨款收入381.12万元,基金收入142万元,上年结转104.8万元;支出包括:教育支出296.43万元、一般公共服务支出102.6万元,社会保障和就业支出34.05万元,卫生健康支出23.51万元,农林水支出4.8万元,城乡和社区支出142万元,住房和保障支出24.53万元。青神县委党校2025年收支总预算627.92万元,较2024年收支预算总数有所增加,主要原因是上年结转金额所致。
(一)收入预算
青神县委党校2025年收入预算为627.92万元,其中一般公共预算拨款收入381.12万元,占61%;基金收142万元,占23%,上年结转占16%。
(二)支出预算
青神县委党校2025年支出预算627.92万元,其中:基本支出358.52万元,项目支出269.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县委党校 2025年财政拨款收支总预算为627.92万元,比2024年收支预算总数增加145.74万元,主要原因是上年结转资金所致。
预算总收入627.92万元,其中:教育支出296.43万元、一般公共服务支出102.6万元,社会保障和就业支出34.05万元,卫生健康支出23.51万元,农林水支出4.8万元,城乡和社区支出142万元,住房和保障支出24.53万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县委党校2025年一般公共预算拨款收入485.92万元,比2024年增加161.741万元,较上年有较大程度增加。
(二)一般公共预算当年支出情况
教育支出296.43万元、一般公共服务支出102.6万元,社会保障和就业支出34.05万元,卫生健康支出23.51万元,农林水支出4.8万元,住房和保障支出24.53万元。具体情况为:
(一) 一般公共服务支出(类) 组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)100万元,本项由上年结转。
(二)一般公共服务支出(类)一般行政事务(款)其他共产党事务支出(项)2.6万元,主要用于其他中国共产党事务支出。
(三)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)296.43万元,主要用于单位人员工资、日常运转等。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)32.71万元,主要用于在职人员机关养老保险。
(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.35万元,主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出,如职业年金等。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.01万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)4.5万元,主要用于本单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
(七)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)4.8万元,上年资金结转。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.53万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县委党校2025年一般公共预算基本支出358.52万元,其中:人员经费294.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费63.97万元,主要包括:办公费5.21万元,水费0.2万元,电费0.3万元,邮电费1.44万元,差旅费12万元,公务接待费0.78万元,工会经费12.04万元,福利费10.3万元,其他交通费8.89万元,其他商品和服务支出12.83万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县委党校2025年安排政府性基金预算142万元,主要用于安排本单位项目支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县委党校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,青神县委党校运行经费财政拨款预算为63.97万元,与2024年基本持平。(二)政府采购情况
本单位2025年无采购计划。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,青神县委党校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)项目绩效目标设置情况
1.本单位整体的绩效目标:抓好教学科研工作,积极申请省、市、县调研课题,力争课题成果有效转化。按要求做好干部培训教育工作,全面完成本年任务;
2.本单位项目的绩效目标
(1)教学科研、培训、特色课程打造、后勤服务管理等项目:按进度完成项目指标,2025年12月31日前完成教育科研等目标任务。
(2)2025年主体班培训经费:按进度完成上级交办主体班培训计划,于2025年12月31日前全面完成主体办班任务。
(3)2025年乡村振兴研究院经费:保障乡村振兴研究院工作稳步推进,2025年12月31日前完成乡村振兴研究院所有工作。
(4)业务用房运行经费:委托文旅投公司进行管理,督促做好新党校办公场所正常运行。
(5)2025年图书设备购置:合理安排图书室图书及设备购置,于2025年12月31日前完成年党校图书设备添置。
(6)创新提质工程经费:按上级要求,全面提升党校教育科研等质量,于2025年12月31日前完成。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。