目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件
青神县公安局2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
(一)青神县公安局职能简介
主要职能贯彻执行党和国家的公安方针政策、组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设,维护社会治安,打击和预防犯罪,建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。全面贯彻党的十八大重要精神为主线,进一步凝聚警心。纯洁队伍,抓情报信息、抓应急处突为重点,全力确保全县平安稳定,是加强公安基础建设,以信息化建设为抓手,促进公安事业长远科学发展。
(二)青神县公安局2025年重点工作
1.聚焦思想政治创先争优,筑牢对党忠诚的政治灵魂。
2.聚焦主责主业创先争优,树牢人民公安为人民的初心使命。
3、坚持底线思维,防风险稳定,
4、坚持系统思维,抓重点促全局。
5、坚持辩证思维,练精兵强队伍。
二、部门预算单位构成
青神县公安局单位经编委核定,编制人数159人,其中行政编制159人,事业编制12人、机关工勤10人、辅警编制123人。青神县公安局单位下属二级预算单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,青神县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入(收入包括:一般公共预算拨款收入4778.84万元,政府性基金预算收入538万元,上年结转2023年转移支付430万,共计5746.84万元。请部门根据实际情况描述
支出包括:一般公共服务支出1791.58万元、公共安全支出2759.35万元、社会保障和就业支出262.71万元、卫生健康支出182.91万元、城乡社区支出538万元、住房保障支出212.28万元。结转2023年转移支付430万。青神县公安局2025年收支总预算5746.84万元,比2024年收支预算总数减少358.21万元(一般公共预算增加240.89万元、政府性基金减少502万元、减少2024年结转527.01万元、增加2025年结转430万)主要原因项目支出减少、政府性基金减少。
(一)收入预算
青神县公安局2025年收入预算为5746.84万元,其中:一般公共预算拨款收入4778.84万元,占83%;政府性基金预算收入538万元,占10%;上年结转430万,占7%。
(二)支出预算
青神县公安局2025年支出预算5746.84万元,其中:基本支出4238.84万元,项目支出1508万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县公安局2025年财政拨款收支总预算为11493.68万元,比2024年财政拨款收支总预算减少716.42万元,(一般公共预算增加240.89万元、政府性基金减少502万元、减少上年结转527.01万元、增加2025年结转430万元)主要原因项目支出减少、政府性基金减少。
一般公共预算本年拨款收入4778.84万元加上年结转一般公共预算拨款收入430万元合计5208.84万元,政府性基金拨款收入538万元。支出包括:一般公共服务支出1791.58万、公共安全支出2759.35万元、社会保障和就业支出262.71万元、卫生健康支出182.91万元、城乡社区支出538万元、住房保障支出212.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县公安局2025年一般公共预算拨款收入4778.84万元,比2024年增加240.89万元,主要原因工资上涨,五险及公积金增加。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出4778.84万元。行政运行3580.92万元占74%、住房公积金212.28万元占4%;其他公安支出520.7万元占11%;公务员医疗补助62.03万元占1%;行政单位医疗120.88万元占2%;其他社会保障和就业支出4.84万元占1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出257.88万元占6%;其他共产党事务支出19.3万元占1%。
具体情况为:
1.204(类)02(款)01(项)2023年预算数为3580.92万元,主要用于:行政运行。
2.221(类)02(款)01(项)2023年预算数为212.28万元,主要用于:住房公积金。
3.204(类)02(款)99(项)2023年预算数为520.7万元,主要用于:其他公安支出。
4.210(类)11(款)03(项)2023年预算数为62.03万元,主要用于:公务员医疗补助。
6.210(类)11(款)01(项)2023年预算数为120.88万元,主要用于:行政单位医疗。
7.208(类)99(款)99(项)2023年预算数为4.84万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。
8.208(类)05(款)05(项)2023年预算数为257.88万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险。
9.201(类)36(款)99(项)2023年预算数为19.3万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县公安局2025年一般公共预算基本支出4238.84万元。
1.人员经费3631.85万元,主要包括:对个人和家庭的补助9.99万元,工资福利支出3621.86万元包括住房公积金行政40万元。
2.公用经费606.99万元,主要包括:办公费57.12万元,水费3万元,电费40万元,邮电费40万元,差旅费6万元,维修(护)费24万元,租赁费6.6万元,培训费1万元,公务接待费1.8万元,劳务费40万元,工会经费31.18万元,福利费66.24万元,公务用车运行维护费29万元,公务交通补贴115.04万元,其他商品和服务支出126万元,办公设备购置20万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县公安局2025年政府性基金预算支出538万元,只用于项目支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县公安局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,青神县公安局运行经费财政拨款预算为586.99万元,比2024年预算减少2.08万元,减少1%。人员减少造成运行经费减少。(请单位根据自身情况据实描述)。
(二)政府采购情况
2025年,县财政及安排政府采购预算20万元,用于采购办公设备。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,青神县公安局有公务用车25辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
(四)项目绩效目标设置情况
2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、实效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如:(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。