目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附件:青神县融媒体中心2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
(一)青神县融媒体中心职能简介
1.贯彻落实党的宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。
2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传,落实全县宣传报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。
3.搭建网络互动交流平台,积极回应群众诉求,促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台,拓展互联网服务功能,更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情,为党委政府决策提供参考。
4.加强与各级媒体的联系与合作,协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全。
5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。
7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。
8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
(二)青神县融媒体中心2025年重点工作
1.提高政治站位,把牢政治方向
全面加强党组织建设,强化党内教育培训,进一步丰富党组织活动,坚持党性原则、坚持党管媒体,全面把握、坚决贯彻中央和省市县对媒体监管工作部署要求,守好意识形态阵地,在舆论场里成为党的政策主张的广泛传播者、主流价值观的坚定倡导者、内容新业态的有力引领者。
2.紧盯新目标,创作更多外宣精品和文创产品
一是新闻宣传上继续发力。力争在主流媒体上有新突破,在奖项评比上取得新成绩,包括四川新闻奖。网络短视频有新亮点,力争做到质量更高,影响更大,传播更广,流量更多。国际传播占比更高,面向国际更加生动讲青神故事,传播青神声音。
二是与文旅深度融合,全力推进项目。全面完成纪录片《苏母》摄制工作并力争在央视播出。力争完成电影《定风波》重大文艺精品项目申报成功。推动电视剧《苏母》前期工作。继续在观萤季、桨板赛等重大文旅活动期间以及围绕竹产业、椪柑产业等,创作优质文宣产品,提升影响力和知名度。
3.加强人才队伍建设,打造高素质媒体团队
一是引进部分高层次人才,确保引进人才业内有影响,作品有分量,创作有情怀。
二是优化机制,激发中心新晋升高级职称职工以及部分老同志干事热情,全面做好传帮带。
三是全面提升年轻同志业务技能。通过外出培训、以赛代练等方式,着力培育一批基本业务过硬,网络传播熟悉,善于运用人工智能,策划能力较强的骨干队伍。
二、部门预算单位构成
青神县融媒体中心经编委核定,编制人数35人(其中行政编制0人,事业编制35人)。现有在职人员32人(其中公务员0人,参公人员0人,机关工勤0人,事业人员32人),退休人员4人,临聘人员4人,在职、临聘和离退休人员共计40人。另有遗属2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,青神县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入572.20万元;政府性基金预算拨款收入91.00万元;上年结转22.74万元;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青神县融媒体中心2025年收支总预算685.94万元,比2023年收支预算总数减少331.89万元,主要原因是项目支出预算减少。
(一)收入预算
青神县融媒体中心2025年收入预算为685.94万元,其中:一般公共预算拨款收入572.20万元;占83.42%;政府性基金预算拨款收入91.00万元;占13.27%;上年结转22.74万元;占3.31%。
(二)支出预算
青神县融媒体中心2025年支出预算685.94万元,其中:基本支出563.31万元,项目支出122.63万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算为685.94万元,比2024年财政拨款收支总预算减少331.89万元,主要原因是项目支出预算减少。
预算拨款收入包括一般公共预算拨款收入594.94万元;政府性基金预算拨款收入91.00万元;支出包括:一般公共服务支出1.20万元,文化旅游体育与传媒支出460.40万元,社保保障就业支出52.99万元,卫生健康支出34.85万元,城乡社区支出91.00万元,农林水支出2.69万元,住房保障支出42.81万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县融媒体中心一般公共预算2025年财政拨款为594.94万元,比2024年一般公共预算财政拨款减少121.89万元,主要原因是文化旅游和广播电视支出减少。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1.20万元,占0.20%;文化旅游体育与传媒支出460.40万元,占77.39%;社保保障就业支出52.99万元,占8.91%;卫生健康支出34.85万元,占5.86%,农林水支出2.69万元,占0.45%,住房保障支出42.81万元,占7.19%。
具体情况为:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.20万元,主要用于其他中国共产党事务支出。
2.一般公共服务支出(类)广播电视(款)行政运行(项)432.66万元,主要用于青神县融媒体中心人员工资、日常运转等。
3.一般公共服务支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)5.00万元,主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要是保障发射台正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)广播电视(款)其他广播电视事务(项)22.74万元,主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,今年即发射台的运维基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)50.17万元主要用于中心在职人员机关养老保险。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.82万元主要用于中心在职人员机关其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.52万元,主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.63万元,主要用于中心按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)10.70万元,主要用于中心按照规定标准缴纳的其他行政事业单位医疗等支出。
10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2.69万元,主要用于第一书记生活补助保障等支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.81万元,主要用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出563.31万元,其中:人员经费470.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费93.27万元,主要包括:商品和服务支出91.07万元,工资福利支出1万元,办公设备购置1.20万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县融媒体中心2025年有政府性基金预算安排的收入和支出91.00万元。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县融媒体中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,青神县融媒体中心运行经费财政拨款预算为91.07万元,比2024年预算减少4.13万元,减少4.34%。主要原因是公用经费的福利费和其他商品和服务经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,安排政府采购预算4万元,主要用于采购两台电脑和一台空调以及公务用车用油和保险等。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,青神县融媒体中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)项目绩效目标设置情况
为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.村村通县级配套资金:按照广播电视的相关要求,做好无线发射台的日常运行维护及管理工作,保障广播电视设备的正常运行、“村村通”项目顺利推进。
2.数字文创专项经费:为了提升青神整体形象,推动青神发展营造良好舆论氛围。该经费主要用于一是制作数字文创产品;二是联合主流媒体报道青神县社会经济发展的成就;三是数字文创产品的宣发;四是购置部分用于数字文创的软硬件设备。
3.第一书记生活补助保障经费:按照县上相关文件精神,全面推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果任务。确保第一书记在开展工作时的生活补助有保障。
4.融媒体运行专项经费:保障中心日常工作正常运行,完成对《掌上青神》APP、抖音号、视频号、公众号等媒体客户端的日常更新与维护、并对新媒体进行推广拓展。
5.外宣专项经费资金:按照县委县政府要求,做好我县对外宣传工作;保障外宣工作顺利完成。
6.专用设备购置资金:购置一部分更新换代的采编播设备及软件,保障画面清晰、无色差、制作精良的图像,摄录和编辑设备的升级换代,更好地服务我县重大会节、活动的直播录播,从而进一步完善融媒体系统平台建设,更好地服务群众。
7.党建工作经费(含党员教育培训费):主要用于党员开展活动产生的经费。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。