青神县妇女联合会关于2025年部门预算编制的说明

  
日期:2025年01月22日  来源:青神县妇联  点击:[]
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一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释


一、基本职能及主要工作

(一)青神县妇女联合会(以下简称青神县妇联)职能简介

贯彻落实男女平等基本国策,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭,做好儿童之家托管。组织开展宣传活动,团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型,促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意,依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动,促进女性创业就业。开展家庭教育指导,提供相关家庭服务。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

 

(二)青神县妇联2025年重点工作

1.持续强化思想政治强引领。深入学习宣传贯彻党的二十大历次全会精神,线上线下广泛开展“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”,筹备并做好青神县妇第十二次代表大会。

2.不断深化“三家”建设工作。充分发挥现有阵地、人才最大效能,实施好“眉好幸福家—眉好童心”项目,大力弘扬东坡文化、苏母文化。持续开展爱心妈妈关爱帮扶工作,营造关心关爱留守困境儿童良好氛围。

3.有效推进儿童友好城市建设。认真贯彻落实眉山市儿童友好城市建设行动计划(2024-2025年)相关目标任务,为儿童友好城市建设贡献青神力量。

4.做好《两纲》中期评估。落实好《青神妇女发展纲要(20212030年)和《青神儿童发展纲要(20212030年)》创建责任,协调各成员单位推动“两纲”加快落实,确保中期评估验收工作圆满完成。

 

二、部门预算单位构成

 

青神县妇女联合会经编委核定,编制人数7人(含下属事业单位青神县妇女儿童服务保障中心),其中参公事业编制5人,事业编制2人。

现有在职人员7人(其中参公人员5人,事业人员1人,编内聘用1人)。

 

三、收支预算说明

 

按照综合预算的原则,青神县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入114.92万元;政府性基金预算拨款收入36万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县妇联2025年收支总预算150.92万元。比2024年收支预算总数减少1.99万元,主要原因是勤俭节约、压缩非必要支出,同时因换届选举增加选举经费。

(一)收入预算

 

青神县妇联2025年收入预算为150.92万元,其中:一般公共预算拨款收入114.92万元,占76.15%;政府性基金预算拨款收入36万元,占23.85%

(二)支出预算

 

青神县妇联2025年支出预算150.92万元,其中:基本支出110.22万元,项目支出40.7万元。

 

四、财政拨款收支情况说明

 

青神县妇联2025年财政拨款收支总预算为150.92万元,比2024年收支预算总数减少1.99万元,主要原因是勤俭节约、压缩非必要支出,同时因筹备换届选举,增加换届选举经费3万元

 

青神县妇联2025年预算拨款收入包括:一般公共预算拨款收入114.92万元,政府性基金预算拨款收入36万元。

 

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


青神县妇联2025年一般公共预算114.92万元,比2025年收支预算总数增加7.01万元,主要原因是人员经费增加、依法治县经费增加1万元、新增换届选举经费3


(二)一般公共预算当年支出情况


一般公共服务支出86.25万元,占78.25%;社会保障和就业支出9.76万元,占8.86%;卫生健康支出6.42万元,占5.82%;住房保障支出7.8万元,占7.07%

 

具体情况为:


1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)86.25万元,主要用于妇联机关、下属事业单位人员工资、日常运转等。

 

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般性政管理事务(项)4万元,主要用于完成依法治县、换届选举工作任务的项目支出。

 

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出36万元,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,下属部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.7万元,主要用于党建相关事务支出。

 

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.23万元,主要用于在职人员其他社会保险支出。

 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.53万元,主要用于机关在职人员机关养老保险支出

 

 

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.77万元,主要用于县妇联机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

 

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.7万元,主要用于县妇联机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

 

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.95万元,主要用于县妇联机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助等支出。

 

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.8万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

六、一般公共预算基本支出说明

 

青神县妇联2025年一般公共预算基本支出110.22万元,其中:人员经费89.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费20.7万元,主要包括住房公积金0.2万元,临聘人员工资福利0.5万元,邮电费1.8万元,物业管理费1.5万元,差旅费4.2万元,公务接待费0.3万元,工会经费3.66万元福利费2.03万元,其他交通费用4.01万元,其他商品和服务支出2.7万元。

 

七、政府性基金预算收支情况说明


青神县妇联2025年政府性基金预算收支为36万元,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,下属部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

八、国有资本经营预算收支情况说明

 

青神县妇联2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

 

九、其他重要事项说明

 

(一)运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况


截至2025年底,青神县妇联有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

 

(四)项目绩效目标设置情况

 

为贯彻落实“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 

1.儿童工作专项经费:做好眉好幸福家·眉好童心项目实施,做好爱心妈妈帮扶困境儿童工作,未成年人保护工作宣传,保障建设好儿童之家发挥作用,能广泛开展活动。

 

2.妇女工作专项经费:围绕妇女发展事业,结合妇女所需开展服务、实施好钩织培训,促进经济社会发展,提升妇女综合素质

 

3.家庭建设项目经费:做好“三家”建设工作,开展好各类家风家教活动,开展好家庭教育指导工作,做实妇女儿童维权工作,促进社会良好家风形成

 

4.依法治县项目经费:为妇女儿童等弱势群体提供法律咨询服务、维权指导、法治宣传。

 

5.党建工作经费(含党员教育培训费):主要用于开展党建工作。

 

6.换届选举工作经费:用于筹备做好2025年青神县妇女第十二次代表大会的会议前后各项相关支出。

 

十、名词解释

 

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

 

(一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

上一条:青神县退役军人事务局关于2025年部门预算编制的说明

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