目录:
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
县委社会工作部是县委职能部门,为正科级,列县委工作机关序列。
一是统筹指导全县人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,牵头拟订全县城乡基层治理的中长期目标和阶段性任务并推动落实,协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。三是指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。四是指导全县“两企三新”党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。五是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设,协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
(二)中共青神县委员会社会工作部2025年重点工作
一是加强党建引领基层治理及基层政权建设,持续推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题,推动乡镇街道权责清单调整优化,推动资源、服务、管理下沉基层;统筹资源、整合资金,构建“1+N”社区综合服务格局,探索形成一批党建引领治理典型案例经验。二是规范人民建议征集和信访工作法治化,探索建立人民建议征集工作机制,畅通征集渠道,提高群众参与度。三是加强社会工作专业人才和志愿服务队伍建设,建立完善志愿服务工作协调机制,推动志愿服务与社区需求实现供需对接,推进志愿服务进社区常态长效化,办好志愿服务项目大赛,培育一批特色志愿服务项目。四是持续推进“两企三新”党的建设工作,完善县委“两新”工委组织架构,健全监督考核和运行机制,进一步完善新兴行业党建管理制度。探索建立“两企三新”党组织“志愿服务时长奖励制度”,引导“两企三新”党员主动参与基层治理。
二、部门预算单位构成
县委社会工作部经编委核定,编制人数10人,其中行政编制5人,事业编制5人。现有在编在职人员公务员5人,事业人员2人,临聘人员1人,在职人员共计8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则,县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拔款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县委社会工作部2025年收支总预算341.61万元。
(一)收入预算
县委社会工作部2025年收入预算为341.61万元,一般公共预算拨款收入。
(二)支出预算
县委社会工作部2025年支出预算341.61万元,其中:基本支出126.91万元,项目支出214.70万元。
四、财政拨款收支情况说明
县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算为341.61万元。
县委社会工作部2025年财政收入为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委社会工作部2025年一般公共预算拨款收入341.61万元。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出314.24万元,占91.99%;社会保障和就业支出11.56,占3.38%;卫生健康支出7.38万元,占2.16%;住房保障支出8.43万元,占2.47%。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务341.61万元,主要用于部门单位人员工资、日常运转以及为完成业务工作任务等。
六、一般公共预算基本支出说明
县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出126.91万元,其中:人员经费103.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费23.25万元,主要包括:办公费、水电费、业务委托费等支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
县委社会工作部2025年无政府性基金预算安排的收入。
八、国有资本经营预算收支情况说明
县委社会工作部2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,县委社会工作部运行经费财政拨款预算为341.61万元。
(二)政府采购情况
县委社会工作部2025年无采购计划
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,县委社会工作部公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)项目绩效目标设置情况
1.县委社会工作部整体的绩效目标
县委社会工作部共有一般公共预算项目5个,党建工作经费(含党员教育培训经费)、“两新”党组织专项经费、社工人才队伍及志愿服务建设经费、基层政权建设及换届经费、基层治理专项经费绩效评价指标体系,预期目标满意度指标95%以上。
2.县委社会工作部所有项目的绩效目标
党建工作经费(含党员教育培训经费),主要用于机关党的建设和支部日常运转等,该项目全年预算经费0.7万元,预期满意度测评为98%以上。
“两新”党组织专项经费,主要用于发放“两新”党组织各项经费补助,及“两新”工委运转,品牌、两点打造等,该项目全年预算经费109万元,预期满意度测评为95%以上。
社工人才队伍及志愿服务建设经费,主要用于社工人才队伍建设,志愿服务体系机制建设等支出。该项目全年预算经费30万元,预期满意度测评为95%以上。
基层政权建设及换届经费,主要用于推进全县村(社区)换届选举工作。该项目全年预算经费15万元,预期满意度测评为98%。
基层治理专项经费,主要用于开展党建引领基层治理费用,包括基层群众自治建设、基层治理品牌亮点打造等相关经费,该项目全年预算经费60万元,预期满意度测评为96%。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。