青神县审计局于2023年7月至9月对县综合执法局主要领导干部任期经济责任履行情况进行了审计,针对审计报告反映的问题,我们进行了积极整改。根据《四川省审计整改结果公告办法》的相关规定,现将审计反馈的财政财务管理方面问题整改结果公告如下:
一、整改工作组织情况
2023年11月收到审计报告后,局党组高度重视,多次召开党组会专题研究部署。
针对县审计局反馈的问题,成立由局党组书记、局长任组长,分管领导任副组长,各班子成员为组员的工作专班,制定整改方案,建立问题整改台账,逐项提出整改措施和整改时限,明确牵头领导、责任股室责任,认真剖析根源,逐一对照开展整改工作。同时,举一反三,抓好长效机制建设,防范同类型问题的再次出现。
二、具体审计问题及整改情况
1. 关于“违规增装公务车内饰”的问题。
已完成整改。已对分管领导和具体负责人员进行了约谈,加强公务用车规范化管理,严格落实《青神县机关服务中心公务用车维修管理制度》《青神县机关服务中心公务用车美容装饰管理规定》,进一步规范公务用车维修、保养、装饰装修工作流程,严格执行各项费用标准,严禁超标准超范围装饰装修公务用车。
2.关于“单位资产管理有待加强”的问题。
已完成整改。一是已分别函告县医保局和县住建局对相应 资产进行划转。二是已对达到报废条件的5辆特种专业技术车辆按程序进行报废。
3.关于“内审工作开展不到位”的问题。
已完成整改。年初已制定内审工作计划,根据内审计划,对我局上一年度财政财务收支情况进行审计,并研究内审结果和内审工作,发挥内审作用。
4.关于“非税收入票据金额与账面金额不符”的问题。
已完成整改。已完成非税收入清查和整改工作。
三、审计建议采纳情况
对审计提出的3条审计建议,我局均予以采纳。下一步我局将切实履行主体责任,杜绝类似的现象再次发生。在县委县政府的正确领导下,进一步落实工作责任、规范财务执行、加强项目管理等,尽责担当,依法履职,依法行政。
青神县综合行政执法局
2025年1月17日