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青神县经济信息化和科学技术局关于2025年部门预算编制的说明

  
日期:2025年01月23日  来源:县经信局  点击:[]
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一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县经济信息化和科学技术局2025年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

(一)青神县经济信息化和科学技术局职能简介

青神县经济信息化和科学技术局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施;全县经济运行调节,监测、分析全县经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制;全县能源的行业管理;全县企业技术改造投资管理;全县企业技术创新体系建设;全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;统筹推进全县信息化工作;制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施;制定科技成果转化规划、计划,并组织实施;负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

(二)青神县经济信息化和科学技术局2025年重点工作

1.坚定不移强化工业支撑。持续发展先进机械制造、竹、医药、日化等特色产业,分别实现产值30亿元、25亿元、3亿元、10亿元。全年实现新升规入统企业8户,力争规上工业总产值达到110亿元以上。聚焦梯度培育,力争新增省级创新型中小企业2家、省级专精特新中小企业1家。

2.全力以赴抓项目促投资。推进重点项目建设,加快制造强县“八大任务”攻坚。以德恩精工为链主企业,协同四川丹甫、坤杰机械、亿奥金属等配套企业实施储备设备更新项目,申报省级第二批工业技改试点县。

3.提速竞跑抓“智改数转”提质效。鼓励企业利用“智改数转”、设备更新等政策契机,开展第三批次诊断企业申报,完成规上企业“智改数转”诊断服务全覆盖。储备25个投资800万元以上项目,力争全年争取国省市设备更新和智改数转专项奖补资金2000万元。

4.多措并举抓科创平台提能级。完善企业研发投入激励机制,促进企业加大自主创新投入。发挥德恩精工、环龙新材料等行业细分领域领军企业优势,积极储备、实施科技项目,组织企业申报2025年科技创新类项目3项,完成科技成果评价2项。

二、部门预算单位构成

青神县经济信息化和科学技术局经编委核定,编制人数26人,其中行政编制9人,事业编制17人。青神县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位2个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,青神县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,资源勘探工业信息等支出,住房保障支出。

青神县经济信息化和科学技术局2025年收支总预算3492.34万元,比2024年收支预算总数增加75.58万元,主要原因是结转2024年第四批工业发展专项资金、2023年转企升规激励资金、2024年第一批省级科技计划项目专项资金等项目资金。

(一)收入预算

青神县经济信息化和科学技术局2025年收入预算为3492.34万元,其中:一般公共预算拨款收入578.15万元,占16.55%;政府性基金预算拨款收入2130万元,占60.99%;上年结转784.19万元,占22.45%。

(二)支出预算

青神县经济信息化和科学技术局2025年支出预算3492.34万元,其中:基本支出564.25万元,项目支出2928.09万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县经济信息化和科学技术局2025年财政拨款收支总预算为3492.34万元,比2024年财政拨款收支总预算增加75.58万元,主要原因是较结转2024年第四批工业发展专项资金、2023年转企升规激励资金、2024年第一批省级科技计划项目专项资金等项目资金。

收入包括:一般公共预算拨款收入578.15万元,政府性基金预算拨款收入2130万元,上年结转784.19万元;支出包括:一般公共服务支出3.9万元,科学技术支出50.00万元,社会保障和就业支出51.67万元,卫生健康支出37.96万元,城乡社区支出2130万元,资源勘探工业信息等支出1175.78万元,住房保障支出43.03万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算拨款收入578.15万元,比2024年减少12.81万元,主要原因是人员较少年有所减少。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3.9万元,占0.67%;社会保障和就业支出51.67万元,占8.94%;卫生健康支出37.96万元,占6.57%;资源勘探工业信息等支出441.59万元,占76.38%;住房保障支出43.03万元,占7.44%。

具体情况为:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2025年预算数为3.9万元,主要用于党建工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为49.66万元,主要用于机关在职人员机关养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为2.01万元,主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为9.74万元,主要用于青神县经济信息化和科学技术局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.53万元,主要用于青神县经济信息化和科学技术局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为14.69万元,主要用于青神县经济信息化和科学技术局按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2025年预算数为431.59万元,主要用于青神县经济信息化和科学技术局机关人员工资、日常运转等。

8.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为10万元,主要用于经济运行分析费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为43.03万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算基本支出564.25万元,其中:人员经费461.04元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费103.21万元,主要包括:办公费4.75万元,水费0.05万元,电费0.80万元,邮电费10万元,差旅费10万元,公务接待费2.50万元,劳务费1.80万元,工会经费6.12万元,福利费16.27万元,其他交通费用8.82万元,其他商品和服务支出36万元,办公设备购置6.1万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县经济信息化和科学技术局2025年政府性基金预算安排支出2526万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县经济信息化和科学技术局2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)运行经费情况

2025年,青神县经济信息化和科学技术局运行经费财政拨款预算为103.21万元,比2024年预算减少4.84万元,减少4.48%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2025年,青神县经济信息化和科学技术局安排政府采购预算6.1万元,主要用于采购台式计算机、复印机等。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,青神县经济信息化和科学技术局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

坚定不移强化工业支撑;全力以赴抓项目促投资;提速竞跑抓“智改数转”提质效;多措并举抓科创平台提能级;不打折扣守牢安全底线。

2.项目的绩效目标

(1)项目前期专项经费(含项目专家评审、委托机构评估费用):对全县重点工业项目实施前期论证,能源、用地指标分析,招引投资分析,安全维稳评估,确保项目开展有据可依,项目实施符合国家相关政策。对新入驻的工业项目评审、产业政策论证,推动我县重点项目合法合规建设。

(2)科技三项费用:抓科创平台提能级,提高全县创新能力,促进科技进步。

(3)节能减排专项经费:推进我县工业企业节能减排,绿色发展。

(4)慰问全县工业企业专项经费:对重点工业企业、工业项目开展春节慰问,彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。

(5)工业安全专项经费:聘请三方机构开展工贸行业安全专业技术检查,加强企业安全意识,提升工业企业安全生产水平。

(6)青神县招商引资专项经费:做好西南表面处理循环经济产业园、铸造产业园、斑布产业园等入驻企业招商工作。

(7)盐业管理专项经费:做好全县盐业市场监管,确保全县盐业市场平稳运行。

(8)创新驱动引领高质量发展资金-科技计划项目补助专项资金(执行中下达):组织企业进行科技成果转化项目资金申报和开展科技成果鉴定。

(9)创新驱动引领高质量发展资金-“制造强县”发展专项资金(执行中下达):打造成渝地区机械产业聚集区,推进机械产业高质量发展。

(10)经济运行分析费用:用于经济运行工作中聘请财务专家提供统计基础会计咨询服务相关支出。

(11)党建工作经费:机关支部、退休支部正常开展三会一课、民主生活会、组织生活会等,推进党建工作有序开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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