2024年青神县党史和县志编纂中心部门决算(单位)

  
日期:2025年10月28日  来源:青神县人民政府  点击:[]
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2024

青神县党史和县志编纂中心部门决算


目录

公开时间:20251024

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、主要职责

县党史和县志编纂中心负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规;建立健全党史和地方志工作制度,规范、科学管理史志资料,负责史志资料的安全保密和信息工作;负责研究中共青神历史,总结党的历史经验,整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料,为县委解决有关问题提供重要参考;负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料;负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作,提供地情咨询服务;负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究,汇集整理出版有关研究成果,对外提供利用服务;负责利用党史和地方志理论研究成果,宣传普及党史和地方历史文化工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县党史和县志编纂中心为参照公务员管理单位,经编委核定,编制人数6人,其中行政编制0人,事业编制6人。现有在职人员6人(其中公务员1人,参公人员5人),退休人员5人,在职和退休人员共计11人。共设正科1名,副科1名,三级主任科员1名,中层2名。临聘人员1名。


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计194.67万元。与2023年相比,收、支总计各增加6.55万元,增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

                                             

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计194.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入110.66万元,占57%;政府性基金预算财政拨款收入84.01万元,占43 %

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计194.67万元,其中:基本支出109.96万元,占56%;项目支出84.71万元,占44%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计194.67万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加6.55万元,增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出194.67万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加6.55万元,增长1%。主要变动原因是人员增加、项目增加、编纂要求提高等导致费用上涨。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出194.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出87.97万元,占45%城乡社区支出(类)84.01万元,占43%社会保障和就业支出(类)8.83万元,占5%卫生健康支出(类)5.98万元,占3%住房保障支出(类)7.88万元,占4%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为194.67,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务共产党事务(款)其他共产党事务(项): 支出决算为0.71万元,完成预算100%

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.44万元,完成预算100%

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.55万元,完成预算100%

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为7.88万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为8.83万元,完成预算100%

6.一般公务(类)社会科学(款)城乡社区(项):支出决算为84.01万元,完成预算100%

7. 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学(项):支出决算为87.25万元,完成预算100%

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出109.96万元,其中:

人员经费86.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
  公用经费23.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算为0.69万元,完成预算86%,决算数小于预算数主要是过紧日子,接待减少,压减三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.69万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年相比无增减变动。

3.公务接待费支出0.69万元,完成预算86%公务接待费支出决算比2023年增加0.36万元,增加36%主要是在省市做了党史工作经验交流,导致交流学习增加。其中:

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,50人次(不包括陪同人员),具体包括:接受上级部门检查指导工作和区县交流学习发生的接待支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出84.01万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,青神县党史和县志编纂中心机关运行经费支出22.69万元,日常公用经费13.5万元,比2023年增加4.5万元,增长24%。主要原因是人员增加差旅费增加。

(二)政府采购支出情况

2024年,青神县党史和县志编纂中心政府采购支出总额22.69万元,其中:政府采购货物支出22.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,青神县党史和县志编纂中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对编纂经费项目、史志阵地建设、党史“七进”地方志“六进”3个项目开展了预算事前绩效评估,对编纂经费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

2024年编纂经费项目绩效目标自评

主管部门

实施单位(盖章)

青神县党史和县志编纂中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

编纂出版青神年鉴、执政实录;中国共产党青神历史第三卷、第三轮县志;开展旧志整理工作;眉山市扶贫志,指导督促汉阳镇志编纂等

编纂出版青神年鉴、执政实录;中国共产党青神历史第三卷、第三轮县志;开展旧志整理工作;眉山市扶贫志,指导督促汉阳镇志编纂等

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

75.00

75.00

74.01

98.70%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

75

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

100%

100%

100%

100%

100%

合计

100

评价结论

《青神年鉴(2024)》作为全市唯一县级年鉴入选四川省精品年鉴工程,省地方志办向青神县委、县政府发来贺信。受到县政府主要领导的肯定性批示。宜宾、绵阳等地史志部门陆续到青神学习经验。提升了青神史志影响力。

存在问题

改进措施

项目负责人:王燕、张可

财务负责人:漆李莉

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

上一条:2024年青神县党史和县志编纂中心部门决算(部门)

下一条:青神县人大常委会办公室2024年度部门决算(单位)

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