青神县人大常委会办公室2024年度部门决算(部门)

  
日期:2025年10月27日  来源:县人大办(部门)  点击:[]
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目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

(二)预算绩效管理情况8

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)


第一部分 单位概况

一、主要职责

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定,县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。

二、机构设置

眉山市青神县人大常委会办公室为二级预算单位,单位性质是行政单位。


第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1097.37万元。与2023年度相比,收、支总计1,245.78万元,下降11.91%。主要变动原因是缩减预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1097.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入961.34万元,占87.59%;政府性基金预算财政拨款收入136.03万元,占12.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1097.37万元,其中:基本支出843.48万元,占22.19%;项目支出253.89万元,占23.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1097.37万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计1245.78万元,下降11.91%。主要变动原因是预算项目资金缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出961.34万元,占本年支出合计的87.59%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.83万元,下降5.12%。主要变动原因是厉行节约压缩经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出961.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出753.27万元,占78.36%;社会保障和就业支出208.07万元,占21.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为961.34万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为635.42万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为68.24万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为44.2万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为208.07万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出961.34万元,其中:

人员经费740.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费220.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%,较上年度增加0.27万元,增长%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.12万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.12万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.01万元,减少%。主要原因是本年度公务接待人次减少。其中:

国内公务接待支出3.12万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待约43批次,558人次(不包括陪同人员),共计支出3.12万元,具体内容包括:接待访客。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出136.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,眉山市青神县人大常委会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(二)预算绩效管理情况

本部门2024年未安排特定目标类项目。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

本部门在编制2024年度预算阶段,未编制部门预算绩效评价报告,未安排开展绩效自评工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条:青神县人大常委会办公室2024年度部门决算(单位)

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