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 公开时间:2025年10月24日
 第一部分 部门概况.............................................................4
 一、部门职责...............................................................4
 二、机构设置..............................................................5
 第二部分2024年度部门决算情况说明...........................6
 一、收入支出决算总体情况说明..........................................................6
 二、收入决算情况说明..................................................................6
 三、支出决算情况说明..................................................................7
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................8
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................9
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................12
 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................12
 八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................14
 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................14
 十、其他重要事项的情况说明............................................................14
 第三部分 名词解释.....................................................................16
 第四部分 附件.........................................................................20
 第五部分 附表.........................................................................44
 一、收入支出决算总表..................................................................44
 二、收入决算表........................................................................44
 三、支出决算表........................................................................44
 四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................44
 五、财政拨款支出决算明细表............................................................44
 六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................44
 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................44
 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................44
 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................44
 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................44
 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..........................................44.
 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................44
 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................44
 
 第一部分部门概况
 一、部门职责
 (一)承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
 (二)负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。
 (三)承担统筹推进法治政府建设的责任。负责综合协调、监督检查行政执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作,承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理县政府行政应诉案件。
 (四)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。负责并指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。
 (五)负责全县社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作。
 (六)拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理等工作。
 (七)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
 (八)完成县委、县政府交办的其他任务。
 二、机构设置
 青神县司法局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
 纳入青神县司法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
 1./
 2./
 ……
 第二部分2024年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
 2024年度收入、支出总计均为787.49万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少160.36万元,下降16.92 %。主要变动原因是项目支出减少。
 (图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
 
 二、收入决算情况说明
 2024年度本年收入合计787.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入708.53万元,占89.97%;政府性基金预算财政拨款收入78.96万元,占10.02%%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(注:仅罗列本部门涉及的收入)
 (图2:收入决算结构图)(饼状图)
 
 
 三、支出决算情况说明
 2024年度本年支出合计787.49万元,其中:基本支出628.75万元,占79.84%;项目支出158.75万元,占20.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%%。(注:仅罗列本部门涉及的支出)
 (图3:支出决算结构图)(饼状图)
 
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2024年度财政拨款收入、支出总计均为787.49万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少160.36万元,下降16.92 %。主要变动原因是项目支出减少。
 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
 
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 2024年度一般公共预算财政拨款支出708.53万元,占本年支出合计的89.97%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 98.51万元,下降12.21%。主要变动原因是公用经费定额核准总额较去年减少,日常办公开支较去年减少。
 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
 
 
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 2024年度一般公共预算财政拨款支出708.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出577.89万元,占81.56%;社会保障和就业支出65.69万元,占18.44%。
 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
 
 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为708.53,完成预算100%。其中:
 1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
 其他共产党事务支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%。
 2.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):支出决算为494.28万元,完成预算100%。
 3.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):支出决算为5.74万元,完成预算100%。
 4.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算为77.87万元,完成预算100%。
 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.18万元,完成预算100%。
 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为23.07万元,完成预算100%。
 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.44万元,完成预算100%。
 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.46万元,完成预算100%。
 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%。
 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.47万元,完成预算100%。
 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.08万元,完成预算100%。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出628.75万元,其中:
 人员经费508.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费120.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元,完成预算100%,较上年度减少1.25万元,下降30.41%。决算数与预算数持平的主要原因是公车加油和保养次数按计划进行。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元,占94.41%;公务接待费支出决算0.16万元,占5.59 %。具体情况如下:
 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
 
 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。
 2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.81万元,下降23.08%。主要原因是出差次数减少,公车加油及维修保养费用减少。
 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
 公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于社区矫正、安置帮教、普法宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。
 3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.44万元,下降73.33%。主要原因是公务接待次数减少。其中:
 国内公务接待支出0.16万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费、会议室租赁费等。国内公务接待2批次,9人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:接待市局调研社区矫正工作880元;丹棱县司法局开展社区矫正安全隐患专项排查整治工作770元。(接待具体项目、金额)。
 外事接待支出0万元。
 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 2024年度政府性基金预算财政拨款支出78.96万元,占本年支出合计的10.02%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少61.58万元,下降49.81%。主要变动原因是项目支出减少。
 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 十、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 2024年度,青神县司法局机关运行经费支出120.14万元,比2023年度减少3.5万元,下降2.83%。主要原因是人员减少。
 (二)政府采购支出情况
 2024年度,青神县司法局政府采购支出总额0万元。
 (三)国有资产占有使用情况
 截至2024年12月31日,青神县司法局共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
 (四)预算绩效管理情况
 根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中对项目开展绩效监控。
 组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成青神县司法局整体绩效自评(含部门预算项目),绩效自评综述:从整体情况来看,青神县司法局绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善;局党组高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出。
 第三部分名词解释
 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 9.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。
 10.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位支出。
 11.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 12.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
 13.公共安全(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
 14.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
 15.公共安全(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
 16.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):反映其他用于司法方面的支出。
 17.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映其他用于公共安全方面的支出。
 18.公共安全(类)司法(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映反映其他不猛划分到具体功能科目中的支出。
 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
 30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 第四部分附件
 附件1
 部门预算绩效评价报告范本
 (报告范围包括机关和下属单位)
 一、部门(单位)基本情况
 (一)机构组成。我单位为县政府工作部门,设10个内设机构和政治处,有7个派出机构,两个下属事业单位(一个是青神县法律援助中心,参照公务员法管理事业单位,机构级别为股级。一个是青神县公证处,事业单位,机构级别为股级)。
 (二)机构职能。
 主要职能
 (1)负责贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规以及规章;
 (2)制定全县普法和依法治理规划并组织实施,指导全县各行业依法治理工作和法治宣传;
 (3)负责指导、监督、管理律师工作、公证工作;
 (4)监督、管理全县的法律援助工作;
 (5)指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作;
 (6)指导、监督全县人民调解工作;
 (7)指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作;
 (8)指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;
 (9)指导、管理、监督全县法律服务市场;
 (10)承办县政府交办的其他事项。
 (三)人员概况。截至2024年末,青神县司法局经编委核定,编制人数28个,其中行政编制23个,参公编制3个,事业编制2个。2024年有在职人员28人(其中公务员23人,参公人员3人,事业人员2人),退休人员12人,在职和离、退休人员共计40人。
 二、部门资金收支情况
 (一)收入情况。青神县司法局2024年年初预算收入798.39万,决算报表收入787.49万元。
 (二)支出情况。青神县司法局2024年年初预算支出798.39万元,决算报表支出787.49万元。
 (三)结余分配和结转结余情况。青神县司法局2024年决算报表无结转结余情况。
 三、部门预算绩效分析
 (一)部门预算总体绩效分析。
 1.履职效能。
 在县委、县政府的坚强领导下,本单位2024年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定,遵循先预算、再审批、后支出的原则,保证资金的合理使用。对资金实行全程监管,做到专款专用,确保项目的顺利开展,履职良好。
 (1)依法治县及普法经费绩效目标完成良好,表现在:受理法律援助案件190件,提供法律援助咨询1600余人次,为农民工讨薪维权挽回经济损失30.6万元,做到应援尽援、应援优援。深化公证减证便民,制定公证服务收费审批制度,开通远程视频公证业务,拓宽办证渠道,服务更加高效便捷,办理公证288件,代写和修改各类公证文书141份。
 (2)法律援助经费绩效目标完成良好,表现在:受理法律援助案件190件,提供法律援助咨询1600余人次,为农民工讨薪维权挽回经济损失30.6万元,做到应援尽援、应援优援。
 (3)人民调解专项经费绩效目标完成良好,表现在:制定专职人民调解员考核办法、青神县人民调解案件补贴实施办法,30个单位建立了行政调解组织,目前全县共有人民调解员301名,其中专职人民调解员16名,开展人民调解员线上线下培训12场,参训660人次。全县各级调解组织共调解矛盾纠纷683件,调解成功677件,调解成功率为99.12%。
 2.预算管理。
 深入贯彻各级相关文件精神,认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作,加强预算编制管理,明确绩效目标,严格审核项目的可行性,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算,严格遵循先有预算、后有支出的原则,确保预算编制完整,执行经费预算和资产配置标准严格。严格控制“三公”经费预算,并规范“三公”经费支出。同时,按要求将整体预算编制、“三公”经费预算编制情况及说明及时在政府网站上进行公开。
 3.财务管理。
 严格执行《预算法》《政府会计制度》,建立机关财务管理制度,规范账务处理,会计凭证和财务报告真实完整。建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度,成立了内部控制工作领导小组,加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。设置了财务转岗,安排专人负责财务工作,严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内,确保了资金使用的规范性、安全性和有效性。
 4.资产管理。
 制定了资产管理制度,对单位固定资产实行统一管理、统一调配,建立了资产管理台账根据各部门的需求制订了采购计划,按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理,程序到位,专人管理,建立资产管理制度,将各类资产录入国有资产管理信息系统,分类建立资产卡片,实行资产动态管理。对取得的资产及时进行会计核算,实行“谁使用、谁负责”的管理原则,定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。
 5.采购管理。
 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规,严格执行单位政府采购管理制度,对纳入政府采购的项目必须实行政府采购,严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式,加强政府采购内部监督管理,严格履行政府采购审批程序。
 (二)部门预算项目绩效分析。
 常年项目绩效分析。该类项目总数10个,涉及预算总金额 224.2万元,1—12月预算执行总体进度为76.04%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。
 阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额92.62万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
 1.项目决策。
 指标分值12分,自评得分12分。
 部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序;部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配;部门预算项目在规定时间完成项目入库。
 2.项目执行。
 指标分值12分,自评得分11分。
 部门预算项目实际列支内容、与绩效目标设置方向相符,部门预算项目按照项目执行情况采取对应调整,预算项目预算执行情况有所欠缺。
 3.目标实现。
 指标分值11分,自评得分11分。
 部门预算项目均完成年初制定的绩效目标,指标实现程度与预期目标的未发生偏离,部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。
 (三)绩效结果应用情况。
 2024年,本单位严格按照相关财经制度和本单位财务管理制度开展财务管理、绩效管理、决算组织等工作,按时进行决算编报、审核,并按照财政部门的要求及时在门户网站进行决算及绩效信息公开。
 四、评价结论及建议
 (一)评价结论。我局认真组织对本部门2024年的整体支出绩效运行情况开展自评工作,详细对照部门预算绩效评价指标体系进行自评打分,2024年司法局整体支出绩效自评得分为97分。
 从整体情况来看,青神县司法局绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善;局党组高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出。
 (二)存在问题。
 1、部分项目资金支付进度滞后。
 2、预算绩效管理理念有待提高
 (三)改进建议。
 1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。
 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。
 3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行司法行政职能。
 附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
 
  
   
    | 报表编号:510000_0013zp | 
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    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142521T000000171695-法律援助经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 对应援对象进行法律援助 | 受理法律援助案件190件,提供法律援助咨询1600余人次。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
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    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
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    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助咨询人次数 | ≥ | 1650 | 人/次 | 1650 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 法律援助案件数 | ≥ | 100 | 案件数 | 190 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 质量指标 | 法律援助案件达标率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 援助对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100 | 32.86 | 30 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 经过综合分析评价,我局法律援助项目的资金使用绩效基本达到了预期目标 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142522T000000369419-行政复议体制改革专项经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 办理向县政府申请的行政复议案件,办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件。设立符合办案需要的业务用房,配备办案设备。开展理论研讨、联合调研、交流培训等。 | 办理向县政府申请的复议案件33件,办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件2件。完成行政复议场所规范化建设。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 开展交流培训 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 开展宣传活动 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 质量指标 | 办理以县政府为被申请人的市政府行政复议案件完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 办理向县政府申请的行政复议案件完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 设立符合办案需要的业务用房,配备办案设备 | 定性 | 优良 | 
 | 
 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142522T000005026597-公证专项经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 全年办理公证案件数150件。 | 办理公证案件数306件。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 15.00 | 14.69 | 14.69 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 15.00 | 14.69 | 14.69 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 公证案件数 | ≥ | 150 | 件 | 306 | 50 | 50 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 公证当事人满意度 | 定性 | 良好 | 
 | 良好 | 40 | 40 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142523T000008632891-政法转移支付资金 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 2024年中央和省级政法转移支付资金 | 已结转用于2025年度 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 62.07 | 118.58 | 64.87 | 54.70% | 10 | 5 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 62.07 | 118.58 | 64.87 | 54.70% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助受益人数增加 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 50 | 50 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到市县政府工作目标 | 定性 | 达到市政府工作目标 | 
 | 达到市政府工作目标 | 40 | 40 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 95 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 95分 | 
   
    | 存在问题 | 经费执行不及时 | 
   
    | 改进措施 | 进一步提升工作质效 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142523T000008780348-人民调解专项经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 确保全县各类矛盾纠纷排查化解率达到98%以上。 | 全县各类调解组织共调解矛盾纠纷794件,调解成功788件,调解率99.24%。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 45.00 | 43.99 | 43.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 45.00 | 43.99 | 43.99 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | ≥ | 500 | 案件数 | 794 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 质量指标 | 调解成功率 | ≥ | 98 | % | 99.24 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 调解当事人满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 40 | 40 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142523T000008780382-特殊人群专项经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 加强社区矫正和安置帮教工作;持续推进社区矫正法治化、制度化、规范化,严格执行各项监管措施加强监督管理,完善教育帮扶的措施办法,确保不出现严重脱管、漏管,充分发挥社区矫正在维护社会稳定,建设平安青神、法治青神中的职能。 | 衔接安置帮教对象172名,安置率和帮教率均为100% | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 14.00 | 9.39 | 9.39 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 14.00 | 9.39 | 9.39 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正执法状况督查次数 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 质量指标 | 刑释人员重新犯罪率 | ≤ | 2 | ‰ | 2 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象无脱管、漏管 | 定性 | 优良 | 
 | 优良 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142523T000008780406-依法治县及普法经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 达到市司法局、县委县政府目标 | 达到市司法局、县委县政府目标 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 10.00 | 9.89 | 9.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 10.00 | 9.89 | 9.89 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传场次 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 打造法治文化阵地 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚法治氛围,维护社会和谐稳定 | 定性 | 优良 | 
 | 优良 | 40 | 40 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142523T000009015575-政法转移资金(法律援助) | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 用于开展法律援助服务,发放援助案件补贴。 | 受理法律援助案件190件,提供法律援助咨询1600余人次。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | ≥ | 50 | 件 | 190 | 60 | 60 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助受益人 | ≥ | 50 | 人/次 | 1600 | 30 | 30 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142524T000011149676-党建工作经费(含党员教育培训费) | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 党建工作及党组织活动正常开展。 | 党建工作及党组织活动正常开展。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | 
   
    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 2.60 | 1.92 | 1.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 2.60 | 1.92 | 1.92 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | 
   
    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 开展党组织活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 质量指标 | 党组织生活质量高 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 时效指标 | 及时完成党支部各项任务 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 持续向好 | 
 | 持续向好 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 可持续影响指标 | 可持续 | 定性 | 持续向好 | 
 | 持续向好 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 持续向好 | 
 | 持续向好 | 10 | 10 | 
 | 
   
    | 成本指标 | 社会成本指标 | 开展司法局支部各项工作 | ≤ | 2.6 | 万元 | 1.92 | 20 | 20 | 
 | 
   
    | 合计 | 100 | 100 | 
 | 
   
    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
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    | 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | 
   
    | 项目名称 | 51142524T000011196942-行政执法专项经费 | 
   
    | 主管部门 | 青神县司法局本级 | 实施单位 (盖章) | 青神县司法局 | 
   
    | 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | 
   
    | 完成全县执法人员培训工作。 | 完成全县执法人员培训工作。 | 
   
    | 2.项目实施内容及过程概述 | 
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    | 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | 
   
    | 总额 | 2.00 | 1.84 | 1.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | 
   
    | 其中:财政资金 | 2.00 | 1.84 | 1.84 | 100.00% | / | / | 
   
    | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 
   
    | 其他资金 | 
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    | 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
   
    | 产出指标 | 数量指标 | 行政执法人员培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 30 | 30 | 
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    | 通用法律知识考试报名人数 | ≥ | 90 | 人 | 188 | 30 | 30 | 
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    | 效益指标 | 社会效益指标 | 通用法律知识考试通过率 | ≥ | 95 | % | 98.9 | 30 | 30 | 
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    | 合计 | 100 | 100 | 
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    | 评价结论 | 100分 | 
   
    | 存在问题 | 无 | 
   
    | 改进措施 | 无 | 
   
    | 项目负责人: | 财务负责人: | 
   
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    | 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | 
   
    | 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | 
   
    | 适用地区:全省范围 | 
   
    | 适用用户:部门用户、单位用户 | 
   
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 附件2
 专项预算项目绩效评价报告范本
 一、项目概况
 (一)设立背景及基本情况。单位设立人民参与和促进法治股,负责指导、监督全县人民调解工作。人民调解专项经费主要用于聘请专职人民调解员,2024年为全县各乡镇配齐专职人民调解员16名。
 (二)实施目的及支持方向。青神县司法局高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照专项预算进行专项支出,涉及“三重一大”事项均经党组会审议通过后执行。
 (三)预算安排及分配管理。人民调解专项经费430000元,主要用于发放专职人民调解员生活补贴和调解案件补贴。
 (四)项目绩效目标设置。确保全县各类矛盾纠纷排查化解率达到98%以上。
 二、评价实施
 (一)评价目的。对项目实施进度进行跟踪,定期对绩效运行进行监控管理,保障预算执行及绩效管理工作开展。
 (二)预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
 (三)评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
 (四)评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。
 (五)评价组织。组成督查考核小组,按季度开展专项工作督查。
 三、绩效分析
 根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
 (一)通用指标绩效分析。
 1.项目决策。项目决策程序严密,项目绩效目标设置科学合理。
 2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备,项目绩效监管按要求开展,对下指导有力有效。
 3.项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位,资金使用拨付、项目实施符合规定。
 4.项目结果。项目完成预期目标,实施结果与绩效目标相匹配,项目实际完成时间在计划完成时间内。
 (二)专用指标绩效分析
 根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析
 1.民生保障。项目资金分配体现了均衡公平;资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准,及时按标准兑现,资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度高。
 2.行政运转。资金实际用途、资金管理程序符合专项资金管理规定,做到了专款专用。
 (三)个性指标绩效分析。专项资金有效保障了人民调解工作开展,调解当事人满意度高,社会效益得到实现。
 四、评价结论
 从整体情况来看,专项预算项目绩效评价自查自评结果良好,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善;局党组高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行项目支出。
 五、存在主要问题
 在预算执行过程中,偶尔存在支付、打款不及时,导致上半年预算执行进度小于下半年预算执行进度的情况。
 六、改进建议
 今后我局将继续延续之前的优点,完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,做好预算支出规划安排,加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保项目预算专款专用,切实提高资金使用效益。
 
 第五部分 附表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、财政拨款支出决算明细表
 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表