2024年度青神县公安局交通警察大队单位决算

  
日期:2025年10月24日  来源:县交警大队  点击:[]
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公开时间:2025年10月20日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注:请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策,组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护;负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验,驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

二、机构设置

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位,下属三个中队,主要包括综合中队、交通事故处置中队、交通秩序管理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆服务所。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1286.84万元。与2023年度相比,收、支总计各减少181.99万元,下降12%。主要变动原因是减少了项目经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1286.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1040.37万元,占80.85%;政府性基金预算财政拨款收入246.47万元,占19.15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1286.84万元,其中:基本支出975.84万元,占75.84%;项目支出311万元,占24.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1286.84万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少181.99万元,下降12%。主要变动原因是减少了项目经费。


(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.37万元,占本年支出合计的80.85%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少368.76万元,下降26%。主要变动原因是减少了项目经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1040.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.32万元,占0.13%;公共安全支出909.66万元,占87.43%;社会保障和就业支出58.73万元,占5.65%;卫生健康支出27.91万元,占2.68%;住房保障支出42.75万元,占4.11%。




(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1040.37完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算为1.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)支出决算为749.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)支出决算为41.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)支出决算为97.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算为21.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为52.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为5.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为1.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为16.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为4.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为5.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为1.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为42.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数项级和全年预算数项级比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.84万元,其中:

人员经费505.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金支出。

公用经费470.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,较上年度增加/减少0万元,增长/下降0%。决算数与预算数持平。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆(其中一辆上级主管部门调配)、皮卡车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

国内公务接待支出0万元,无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,无(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,无(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出246.47万元,占本年支出合计的19.15%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加186.78万元,增长312.92%。主要变动原因是增加了项目经费

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,四川省眉山市青神县交通警察大队机关运行经费支出470.08万元,比2023年度增加2.14万元,增长0.46%,主要原因是增加了其他费用。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024年度,四川省眉山市青神县交通警察大队政府采购支出总额101.13万元,其中:政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.51万元。主要用于交安设施、智能交通系统运行维护费;机动车(非机动车)号牌制作、拆卸、安装及配送服务以及办公设备采购。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省眉山市青神县交通警察大队共有车辆5辆(其中一辆上级主管部门调配),其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理等。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对交管业务、基础运行等经费;交安设施、智能交通、标线运维费等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效自评,2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、形成青神县公安局交通警察大队部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,交安设施、智能交通、标线运维费专项预算项目绩效自评报告,其中,青神县公安局交通警察大队部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为87分,绩效自评综述:全县道路交通安全形势总体平稳。通过扎实开展专项行动宣传,积极推进实施文明交通行动计划,创新宣传模式,宣传交通安全法律法规,全力提高群众交通安全意识和文明出行意识;持续推进高清视频监控、信号控制基础设施建设,推进城市交通组织优化;通过建设视频监控、自动抓拍、信号灯及电子警察等系统,解决全县交通拥堵、混乱等问题,提高全县科技管理力度,规范好全县交通秩序;交安设施、智能交通、标线运维费专项预算项目绩效自评得分为91分,绩效自评综述:利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为18628起,推送各类告知短信7000余条,劝离各类车辆6000余辆次,协助调取案、事件视频资料80余次,协助破获各类违法案件20余起,提供交通信号保障65次。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指单位用于保障共产党事务各项工作正常进行、党员开展活动的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指公安机关用于非涉密的信息网络建设及运行维护相关支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公安方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位缴纳公务员医疗补助支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位缴纳其他行政事业单位医疗支出。

21.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容)

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

报表编号:510000_0013zp






部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按工资标准,按月按时支付,保证了人员工资发放

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

277.05

264.03

264.03

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

277.05

264.03

264.03

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019953-单位缴费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按工资标准,按月按时缴费到位

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

85.87

79.32

79.32

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

85.87

79.32

79.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019958-其他支出

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按标准执行到位

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.05

0.04

0.04

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.05

0.04

0.04

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521R000000057383-住房公积金

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

严格执行相关政策,执行到位。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

41.15

42.75

42.75

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

41.15

42.75

42.75

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521R000000203267-其他工资福利支出

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

保障了辅警经费

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

343.00

342.33

342.33

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

343.00

342.33

342.33

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000177693-驾协经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在交警大队的业务指导下开展对会员的管理、教育、服务等工作,是一个以机动车驾驶员为主体,非盈利的组织。

每月联合相关职能部门对全县客货运企业、危化品运输企业、货运装载源头企业、快递、外卖、物流企业及天眉乐高速在建工地进行巡查监管,督促高风险企业限期消除重点驾驶人、车辆安全隐患

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

8.00

8.00

8.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

8.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

提高驾驶员交通意识

90

%

90

40



效益指标

社会效益指标

优化交通环境

90

%

90

40



满意度指标

服务对象满意度指标

机动车驾驶员驾驶安全意识进一步提高

90

%

90

10



合计

100

91


评价结论

道路交通环境得到了整治

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061677-工会经费和福利费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

严格按照相关标准执行

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

18.11

15.65

15.65

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

18.11

15.65

15.65

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061727-公务交通补贴

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

严格相关政策,执行到位。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.53

15.53

15.53

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

15.53

15.53

15.53

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061747-日常公用经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

保障了全大队日常工作的正常开展

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

85.95

84.83

84.83

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

85.95

84.83

84.83

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522R000005624895-单位缴费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按工资标准,按月按时缴费到位

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.30

2.30

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

2.30

2.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522R000006033984-职业年金

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按工资标准,按月按时缴费到位

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

5.02

5.02

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

5.02

5.02

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387021-应急经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在确定的项目范围内,为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

保障了大队为成本的不可预见因素而预留的特定储备支出。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

在确定的项目范围内,完成不可预见因素

95

%

95

60



效益指标

社会效益指标

群众投诉下降率

95

%

95

30



合计

100

91


评价结论

在确定的项目范围内,完成不可预见因素各种因素,保障了大队正常工作的开展。

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387068-交安设施、智能交通、标线运维费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全县范围内的信号灯系统、电子警察系统、违停监控系统、缉查布控系统、固定测速系统、摩托车卡口系统、高点监控系统、交管指挥中心等构成的智能交通管理系统和交管部门负责的交通标志、隔离护栏、防撞桶、交通安全岛等交安设施运行、巡查、维护所产生的费用,以及全县路面标线的清洗和施划。

利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为18628起,推送各类告知短信7000余条,劝离各类车辆6000余辆次,协助调取案、事件视频资料80余次,协助破获各类违法案件20余起,提供交通信号保障65次。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

180.00

131.08

131.08

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

180.00

131.08

131.08

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

交通事故率下降

90

%

90

50



效益指标

社会效益指标

交通事故死亡人数下降率

90

%

90

20



可持续影响指标

建立长效管理机制,确保设施维护正常,保障交通持续稳定

90

%

90

20



合计

100

91


评价结论

通过建设视频监控、自动抓拍、信号灯及电子警察等系统,解决全县交通拥堵、混乱等问题,提高全县科技管理力度,规范好全县交通秩序。

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387110-交管业务、基础运行等经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

整治道路交通隐患,开展交通秩序整治行动,重大活动交通保障,秩序成本、车管成本以及基础运行成本。

累计出动警力5500余人次,检查各类车辆2.7万余辆次,暂扣各类机动车291辆,侦破肇事逃逸案18起,刑事立案17起(交通肇事案8起,危险驾驶案9起),移送起诉14起,行政拘留53人,警示教育轻微违法驾驶人1.3万余人次,查处交通违法行为29163起。其中:酒驾426起(含醉酒驾驶8起,二次饮酒46起),超速5201起,货车超载950起,载客汽车超员253起,无证驾驶266起,闯红灯、不礼让行人、乱停乱放等其他交通违法行为16902起。依法依规办理业务,受理机动车业务14470起;办理驾驶证业务6528起;受理非机动车业务2857起。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

70.00

68.99

68.99

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

70.00

68.99

68.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

经费支出时效性

90

%

90

60



效益指标

社会效益指标

整治道路交通隐患,开展交通秩序整治行动,重大活动交通保障,落实“放管服”便民举措;通过各种形式进行安全宣传

90

%

90

30



合计

100

91


评价结论

强化交通管理改革创新,服务经济社会高质量发展。

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387148-依法治县和三轮车整治经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过各类宣传媒体开展好隐患曝光、安全警示、典型宣传等活动,不断增强全民文化交通意识和法律意识。

利用好县道安委平台,修订《青神县农村道路交通安全管理工作考核办法》,推动县财政足额保障了农村交通劝导员工作经费,先后开展道路交通安全隐患大排查大整治、双排查双整治及清排清剿清零攻坚行动,建设电子劝导站20个,推出“红白喜事”、集中用工、货运车辆三个备案制度,发动农村“两站两员”开展纠违劝导、宣传教育、隐患排查。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

4.00

3.97

3.97

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

4.00

3.97

3.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

政策宣传覆盖率,向全县社会公众宣传文明交通,遵守交通秩序

90

%

90

60



效益指标

可持续影响指标

建立长效机制,全县的无牌,无证三轮车得到有效整治

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

法制意识和交通安全意识增强

90

%

90

10



合计

100

91


评价结论

通过扎实开展专项行动宣传,积极推进实施文明交通行动计划,创新宣传模式,宣传交通安全法律法规,全力提高群众交通安全意识和文明出行意识

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387225-农村道路交通安全专项经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

指导协调全县道路交通安全综合治理工作,督促开展交通违法劝导、隐患排查、信息采集交通安全宣传教育等工作,确保全县道路交通安全、有序、畅通。

每月开展事故多发路段安全隐患排查,对急弯陡坡、临水临崖、迎面相撞事故多发和受恶劣天气严重影响的路口路段突出隐患进行重点治理。共排查并抄告安全隐患20处,全部完成闭环治理。按期完成省督的眉青公路安全隐患突出路口路段攻坚治理和市级挂牌的省道S307线2处隐患治理。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

88.40

38.40

38.40

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

88.40

38.40

38.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

安全隐患排查率

90

%

100

40



效益指标

社会效益指标

优化交通环境,保障车辆行人有序出行,安全畅通

90

%

100

40



满意度指标

服务对象满意度指标

摸底排查,隐患治理,专项整治,路面管控,联勤联动,强化宣传劝导。加强督导检查,定期考核通报,农村事故率下降

90

%

100

10



合计

100

91


评价结论

利用好县道安委平台,压紧压实乡镇农村交通安全管理责任,发动农村“两站两员”开展纠违劝导、交通安全宣传教育,严把出村口、出镇口、农村道路等重要关口,确保道路交通安全管理全覆盖、无缝隙。

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000387317-信息平台建设经费

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

推进我县智能交通管理系统建设,以及全县交警智能监控设备数据汇聚传输

利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为18628起,推送各类告知短信7000余条,劝离各类车辆6000余辆次,协助调取案、事件视频资料80余次,协助破获各类违法案件20余起,提供交通信号保障65次。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

50.00

41.59

41.59

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

50.00

41.59

41.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

交通违法事件查处率

90

%

100

60



效益指标

社会效益指标

全县交通违法率下降

90

%

100

30



合计

100

91


评价结论

全县发生道路交通事故财产损失降低,人员伤亡情况减轻,道路秩序得到有效的管理。事故亡人事故21起,死亡21人,占事故总数的1.76%;伤人事故593起,伤770人,占事故总数的49.66%;财产损失事故580起,占事故总数的48.58%;四项指数与去年同比:事故总起数减少14起 ,事故起数下降1.19%;死亡人数增加5人,死亡人数上升31.25%;受伤人数减少34人,受伤人数下降4.23%。未发生一次死亡2人以上交通事故。

存在问题

一是各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

改进措施

根据财政部门关于全面实施预算绩效管理的要求,加强对项目的绩效目标管理,在编制财政预算绩效目标申报时,以我大队实际情况编制预算,据实填写相应绩效目标,制定切实可行、符合实际的绩效指标。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893709-基础绩效奖

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

严格按照相关标准执行

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

99.40

101.73

101.73

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

99.40

101.73

101.73

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100

100


评价结论

按照相关标准执行

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893831-年度考核奖

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格按照相关标准执行

严格按照相关标准执行

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.74

18.74

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

18.74

18.74

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

严格按照相关标准执行

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000007812300-政法转移支付资金

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完善交警业务开展、道路交通管理。

保障了交警业务工作的正常开展

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.65

1.65

1.65

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

1.65

1.65

1.65

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

91


评价结论

保障了涉案车辆的停放和交通事故鉴定

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142524T000011149676-党建工作经费(含党员教育培训费)

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

党员活动、教育的正常开展

保障了支部正常开展

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.40

1.32

1.32

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.40

1.32

1.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障党员的组织生活正常开展

120

人数

120

40



效益指标

社会效益指标

党员的满意度

95

%

95

40



满意度指标

满意度指标

党员的满意度

95

%

95

10



合计

100

91


评价结论

保障党员的组织生活正常开展

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525R000012292570-工资性支出

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

按工资标准,按月按时支付,保证了人员工资发放

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.57

3.57

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

3.57

3.57

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,说明项目实施取得:优。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525T000012469041-上级政法转移支付资金

主管部门

青神县公安局交通管理大队本级

实施单位(盖章)

青神县公安局交通警察大队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完善交警业务开展、道路交通管理。

保障了交警业务工作的正常开展

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

11.00

11.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

11.00

11.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

91


评价结论

保障了涉案车辆的停放和交通事故鉴定

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条:2024年度青神县公安局交通警察大队部门决算

下一条:青神县纪委监委2024年度单位决算 (单位)

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