第一部分部门概况
 一、部门职责
 县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。
 1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。
 2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责,推进流通产业结构调整,加快第三方物流发展,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
 3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施;负责规范全县各行业电子商务运用,指导电子商务企业和乡镇电子商务工作;负责对电子商务行业组织(电子商务协会)做好管理、监督和服务工作。
 4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
 5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行,商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
 6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。
 7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作,推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。
 8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
 9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国(境)别产业园区工作。
 10.负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务,管理多双边对本县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。
 11.负责全县会展业促进、管理工作,指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动,承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国(境)经贸展览、品牌推介工作,牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
 12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
 13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动,参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
 14.推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。
 15.负责管理我县各驻外招商分局。
 16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全县供销合作社发展规划,指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。
 17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标;组织协调现代服务业的有关具体工作,落实上级政策,代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。
 18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。
 19.完成县委、县政府交办的其他任务。
 二、机构设置
 青神县商务局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
 纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:青神县商务局。经编委核定,局机关核定公务员编制5人,实有公务员11人,机关工勤人员4人;投资促进服务中心核定参公编制15人,实有参公人员12人,事业工人1人;县供销合作社核定参公编制7人,实有参公人员5人;现代服务业促进中心核定事业编制5人,实有事业人员6人,其中2人为高层次人才专项编;临聘人员4人。
 退休人员41人,在职和离退休人员共计80人。另有遗属1人。
 第二部分2024年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
 2024年度收、支总计均为2992.2万元。与2023年度相比,收、支总计各减少1559.04万元,下降34.26%。主要变动原因是厉行节约,减少不必要项目开支。
 
 (图1:收、支决算总计变动情况图)
 二、收入决算情况说明
 2024年度本年收入合计2992.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1243.72万元,占41.57%;政府性基金预算财政拨款收入1748.49万元,占58.43%。
 
 (图2:收入决算结构图)
 三、支出决算情况说明
 2024年度本年支出合计2992.2万元,其中:基本支出753.76万元,占25.19%;项目支出2238.44万元,占74.81%。
 
 (图3:支出决算结构图)
 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2024年度财政拨款收、支总计均为2992.2万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1559.04万元,下降34.26%。主要变动原因是厉行节约,减少不必要开支。
 
 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.72万元,占本年支出合计的41.57%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.74万元,增长10.75%。主要变动原因是单位人员增加,支出增加。
 
 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 603.37万元,占48.51%;科学技术支出30万元,占2.41%;社会保障和就业支出82.17万元,占6.61%;卫生健康支出 40.71万元,占3.27%;农林水支出350万元,占28.14%;商业服务业等支出85.59万元,占6.88%元,住房保障支出51.88万元,占4.17%。
 
 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 2024年度一般公共预算支出决算数为1243.72万元,完成预算100%。其中:
 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为574.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为26.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为3.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为2.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为54.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为6.87万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为14.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 13.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为350万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为70.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 15.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为15.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为51.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出753.76万元,其中:
 人员经费635.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
 公用经费118.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.46万元,完成预算100%,较上年度增加7.56万元,增长839.67%,增长主要为项目支出,主要原因为疫情放开,对外招商引资往来业务增加,接待费增加。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.46万元,占100%。具体情况如下:
 
 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
 3.公务接待费支出8.46万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加7.56万元,增长839.67%。主要原因是主要原因为疫情放开,对外招商引资往来业务增加,接待费增加。其中:
 国内公务接待支出8.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,489人次(不包括陪同人员),共计支出8.46万元。
 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 2024年度政府性基金预算财政拨款支出1748.49万元,占本年支出合计的58.43%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1679.78万元,下降49%。主要变动原因是厉行节约,减少不必要项目开支。
 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 十、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 2024年度,青神县商务局机关运行经费支出118.55万元,比2023年度增加4.87万元,增长4.28%。主要原因是单位人员增加,支出增加。
 (二)政府采购支出情况
 2024年度,青神县商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 (三)国有资产占有使用情况
 截至2024年12月31日,青神县商务局共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
 (四)预算绩效管理情况
 根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对2022年农村综合性改革试点试验资金、2023年中央外经贸发展专项资金等30个项目开展了预算事前绩效评估,对30个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取30个项目开展绩效监控。
 组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成青神县商务局2024年部门预算绩效自评报告,其中,青神县商务局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为96.5分,全局通过加强预算收支管理,建立健全内部管理制度、流程,部门整体支出管理水平得到提升。绩效自评报告详见附件。
 第三部分 名词解释
 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
 5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
 9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
 11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
 12..科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除以上各项以外用于科技方面的支出。
 13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
 16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
 20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
 22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
 23.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
 24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 第四部分 附件
 青神县商务局
 2024年部门预算绩效自评报告
 (报告范围包括机关和下属单位)
 一、部门(单位)基本情况
 (一)机构组成。青神县商务局所属事业单位,内设办公室、综合业务股。
 (二)机构职能。县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导电子商务工作。牵头协调全县市场经济秩序工作。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。牵头负责发展服务贸易、外商投资促进和管理工作、对外经济合作工作、全县会展业促进、管理工作,牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。统筹指导全县投资促进工作、管理驻外招商分局。指导全县供销合作工作、现代服务业工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
 (三)人员概况。截至2024年末,青神县商务局经编委核定,局机关核定公务员编制5人,实有公务员11人,机关工勤人员4人;投资促进服务中心核定参公编制15人,实有参公人员12人,事业工人1人;县供销合作社核定参公编制7人,实有参公人员5人;现代服务业促进中心核定事业编制5人,实有事业人员6人,其中2人为高层次人才专项编;临聘人员4人。
 退休人员41人,在职和离退休人员共计80人。另有遗属1人。
 二、部门资金收支情况
 (一)收入情况。青神县商务局2024年年初预算收入1414.8万元,收入决算数2992.2万元。
 (二)支出情况。青神县商务局2024年年初预算支出1414.8万元,支出决算数2992.2万元。
 (三)结余分配和结转结余情况。无。
 三、部门预算绩效分析
 (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
 1.履职效能。青神县商务局严格执行预算管理制度建设、“三公”经费管理,并在政府网站进行信息公开。2024年部门预算项目:投资促进专项经费、系统信访维稳专项经费、会展经费(执行中下达)、促进现代服务业蓬勃发展和电子商务融合发展扶持资金(执行中下达)等。项目年初制定了目标计划,按照项目进度,工作开展情况,严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系,满意度指标均在95%以上,基本完成了项目预期目标。
 2.预算管理。青神县商务局按照工作要求召开党组会、班子成员会,讨论并制定预算编制,全部资金收入来源为财政拨款收入,单位支出严格按照财务要求和全县经济指标情况列支,年终无资金结余情况,严控一般性支出。
 3.财务管理。青神县商务局财务室设会计岗和出纳岗,收支两条线,按照先有预算后再支出列支各项资金。设内控领导小组,对单位资金进行监督管理。严格按照三重一大要求列支各项重大资金。
 4.资产管理。青神县商务局各项资产均在有效使用。
 5.采购管理。青神县商务局严格按照采购要求进行采购。
 (二)部门预算项目绩效分析。填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
 常年项目绩效分析。该类项目总数9个,涉及预算总金额725.2万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
 阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个,涉及预算总金额30.1万元,1—12月预算执行总体进度为26.79%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。
 1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量充分匹配,绩效目标设置科学合理、完整规范。
 2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,部门预算项目无项目调整,预算项目在规定时间内完成了预算执行。
 3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均完成100%以上,部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致。
 (三)绩效结果应用情况。青神县商务局切实做好了目标绩效工作,全面实施绩效管理,提升资金使用效益。所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 四、评价结论及建议
 (一)评价结论。商务局积极履职,强化管理,全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,建立健全内部管理制度、流程,部门整体支出管理水平得到提升。自评得分96.5分。
 (二)存在问题。预算编制合理性还需提高,执行力度要进一步加强。
 附表:部门整体绩效目标完成情况自评表
 附表
 
  
   
    
     | 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | 
    
     | (2024年度) | 
    
     | 金额单位:万元 | 
    
     | 部门名称 | 青神县商务局本级 | 
    
     | 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 
    
     | 1,414.80 | 1,414.80 | 
 | 
    
     | 年度总体目标 | 2024年,县商务局将深入贯彻落实省市县决策部署,突破短板、加压奋进,积极扩内需促消费、优环境育主体、稳外贸促开放、抓项目促投资,全力以赴完成各项指标任务,促进商务工作高质量发展。 | 
    
     | 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 
    
     | 1.扩大内需,推动消费复苏。 | 一是加大对外营销力度,持续开展城市营销和高品质楼盘推介;用好用活唤鱼公园、合悦湖露营地、竹里稻香等消费新场景,进一步带动人气商气;加快岷江文旅融合示范带建设,深化文旅融合,推出精品研学旅游线路。二是持续实施农贸市场达标提升,完成城东、罗湾和河坝子农贸市场改造,促进农村消费提质升级。三是推进电子商务与实体经济深度融合,力争全年完成网络零售额25亿元以上。 | 
    
     | 2.做强支撑,提升服务业发展。 | 一是加强统筹协调,抓住最后报数期,紧盯重点企业、重点行业、重要指标分析研判,杜绝漏报、错报,做到应统尽统。二是深化五经普服务业行业数据质量核查,提高普查质效,推动经济高质量发展。三是狠抓市场主体培育,深入摸排产业现状,通过培育招引、主辅分离等方式壮大拟入统名录库,力争弥补信息传输、软件和信息技术服务业空白行业。四是加快推进综合物流园区和数字经济产业园等项目建设,围绕企业核心业务挖存量、做增量,强化生产性服务业发展。 | 
    
     | 6.履职尽责,强化安全监管。 | 一是坚持问题导向,进一步压实工作责任,全面落实商贸行业安全生产指导及隐患排查工作,建立健全安全生产长效监管机制,不断加强对人员密集场所、重点安全领域、重要事件节点等关键点的监督,确保商贸领域安全生产年度工作形势持续稳定。二是扎实做好生活物资保供工作,加强“菜篮子”工程建设,抓好市场保供、单用途商业预付卡、再生资源回收利用等涉及人民群众切身利益行业领域的监督指导,及时协调处理商务领域内群众投诉及问题反映。 | 
    
     | 7.夯实基础,强化党建引领。 | 一是责任上再压实。深刻学习领会“两个确立”,带头做到“两个维护”。在工作中大力推行项目工作法、一线工作法,实行任务项目化、项目清单化、清单具体化。二是学习上再深入。落实“三会一课”、理论学习中心组、会前学法等制度,持续深化学习二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神等。三是纪律上再严实。进一步细化制度体系,检视整改问题清单,一一对应销号,建章立制,持续深化巩固主题教育成效,强力整治不作为、慢作为,以优良的工作作风,为各项重点工作的落实提供坚强组织保障。四是融合上再深化。创新活动形式和活动载体,增强党建活动吸引力和凝聚力,切实把活动成效转化为发展优势,统领发展、保障发展。 | 
    
     | 3.多维发力,推动外贸增长 | 一是持续强化对外贸重点企业的运行监测和跟踪服务,及时高效解决企业当前困难及问题,全力以赴稳住外贸基本盘。二是利用“进口专项政策”“出口信保”“川行天下”等政策宣传,及时兑现中省外经贸资金,支持企业多拿订单、扩大生产,提振企业进出口信心。三是推动外经贸提质增效示范项目扩大增量,加快设备、原料进口和产品出口。四是持续推进跨境电商产业园项目建设,加快招引外贸综合服务商,引导传统外贸企业入驻跨境电商平台。 | 
    
     | 4.攻坚突破,聚力招大引强。 | 一是巩固8场推介会对接成果,依托捕获项目信息,紧盯31个在谈项目,制定“走出去”“请进来”阶段计划,由五大园区专班对接表面处理、机械加工和医药等关联配套企业,就企业投资意向进行实地考察和高效洽谈,推动更多优质项目落地。二是强化与省市经合局、驻外办事处和企业商协会对接,储备一批优质在谈项目;依托斑布、立白头部效应,招引上下游企业,提升产业赋能。三是落实好“减免缓返补”一揽子涉企政策,盘活低效闲置土地,持续开展“降本增效、优化服务”专项行动,解决企业难题。紧盯项目前期要件进度,开展“保姆式”跟踪服务,确保项目快投快建快产。四是完善招商人才培养和引进制度,探索组建“政府+企业+商协会”的招商团队,依托重点项目“揭榜挂帅”攻坚力量,推动招商能级提升。 | 
    
     | 5.拓展创新,深化供销改革。 | 一是建强基层组织载体,分类推进新型基层供销社建设,通过股份入社、组织入社、服务带动等多种方式,广泛吸纳农村能人、村集体经济组织和各类农业经营主体加入。二是推进民主办社、开放办社,促进社有资本与国有资本、民营资本合作;建立健全社员股权分红、盈利返还机制,推动“三社”融合发展。三是探索发展新模式,通过打造“供销社+”发展模式,连通二三产业,推动形成村社联合、资源整合、要素融合的“三农”综合服务体系。 | 
    
     | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 
    
     | 产出指标 | 质量指标 | 全力以赴完成商务各项指标任务,完成县委、县政府交办的其他工作任务 | ≥ | 100 | % | 50 | 
    
     | 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量完成商务工作,促进县域经济发展。 | ≥ | 100 | % | 30 | 
    
     | 满意度指标 | 满意度指标 | 部门、群众满意 | ≥ | 90 | % | 10 | 
    
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 第五部分 附表
 一、收入支出决算总表
 二、收入决算表
 三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
 五、财政拨款支出决算明细表
 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表