中共青神县委宣传部2024年度部门决算(部门)

  
日期:2025年10月21日  作者:曹祎苓  来源:中共青神县委宣传部  点击:[]
分享: 

2024年度

中共青神县委宣传部部门决算

目录

公开时间:2025年10月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责。根据关于中共青神县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定,设立中共青神县委宣传部。主要职能有:

1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和青神文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

9.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

10.统筹推动网络阵地建设,统筹协调新媒体的建设和管理,会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。

14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.代管县融媒体中心、县文联机关、县社科联机关。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置。

中共青神县委宣传部经编委核定,编制人数35人(其中行政编制9人,参公6人,事业编制20人)。现有在职人员27人(其中公务员7人,参公人员5人,机关工勤0人,事业人员15人)。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个,其他事业单位2个,分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1212.82万元。与2023年度相比,收、支总计各减少488.02万元,减少28.69%。主要变动原因是项目经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1212.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入773.39万元,占63.77%;政府性基金预算财政拨款收入439.43万元,占36.23%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1212.82万元,其中:基本支出559.6万元,占46.14%;项目支出653.22万元,占53.86%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1212.82万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少488.02万元,下降28.69%。主要变动原因是项目经费减少。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出773.39万元,占本年支出合计的63.77%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加67.21万元,增长9.52%。主要变动原因是人员增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出773.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出623.67万元,占80.64%;文化旅游体育与传媒支出36.24万元,占4.69%;社会保障和就业支出50.68万元,占6.55%;卫生健康支出24.18万元,占3.13%;住房保障支出38.62万元,占4.99%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为773.39万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为322.4万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为133.8万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算为123.72万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事物支出(项):支出决算为41.65万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为2.1万元,完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为36.24万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为0.74万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为42.3万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.29万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.35万元,完成预算100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.72万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.21万元,完成预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.25万元,完成预算100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.62万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.6万元,其中:

人员经费484.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元,完成预算36.44%,较上年度减少1.02万元,下降38.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,厉行节约,控制经费开支,减少了公务来往。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.64万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元,增长0%。主要原因是公车改革后,公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.64万元,完成预算36.44%公务接待费支出决算比2023年度减少1.02万元,下降38.35%。主要原因是严格执行预算,厉行节约,控制经费开支,减少了公务来往。

国内公务接待支出1.64万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次,166人次(包括陪同人员),共计支出1.64万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出439.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,中共青神县委宣传部机关运行经费支出75.25万元,比2023年度增加1.29万元,增长1.74%。主要原因是人员增加,增加了相关运行经费。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024年度,中共青神县委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中共青神县委宣传部共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于保障单位日常公务活动用车。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对城市形象提升项目、宣传及舆情专项经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,选取19个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,4个项目开展了绩效自评。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成2024年部门整体绩效自评报告、宣传及舆情等专项预算项目绩效自评报告,其中,2024年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党青神县委员会宣传部

部门预算绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室,加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子,对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局(县版权局)牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托,代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

(二)机构职能。中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是:

(1)拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

(2)负责统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

(3)统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

(4)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,组织重大先进典型的学习和推广。

(5)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

(6)统筹分析研判和引导社会舆论,按照党管宣传、党管媒体原则,归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作,把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订全县重大问题宣传口径。

(7)统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设工作。

(8)统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(9)统筹协调网络意识形态工作,做好网络安全和信息化工作,依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管,负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设,统筹协调新媒体的建设与管理,统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,指导推进互联网企业党建工作,指导互联网行业自律。

(10)贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(11)负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

(12)受县委委托,会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传部委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划,并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

(13)归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托,代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

(14)承担县委宣传思想文化工作领导小组、县委网络安全和信息化委员会的日常工作。

(15)负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

(16)完成县委交办的其他工作任务。

(三)人员概况。中共青神县委宣传部经编委核定,编制人数35人(其中行政编制9人,参公6人,事业编制20人)。现有在职人员27人(其中公务员7人,参公人员5人,事业人员15人)。中共青神县委宣传部参照公务员管理的事业单位2个,其他事业单位2个,分别为县文联、县社科联以及网络舆情中心和宣传文化服务中心。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。县委宣传部2024年年初预算收入1455.43万元,决算报表收入为1212.82万元。

(二)支出情况。县委宣传部2024年年初预算支出为1455.43万元,决算报表支出为1212.82万元。

(三)结余分配和结转结余情况。县委宣传部2024年决算报表无结转结余情况。

(三)结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标,对职能目标完成效果情况绩效分析。

(1)《宣传及舆情专项经费》:用于通过借助广告和媒体的传播力和影响力,通过网络舆情监测,进一步强化青神城市形象的宣传和推广所需的经费支出。

(2)《区县观察·青神》:用于与《眉山日报》这一面向国内公开发行媒体合办《区县观察·青神》版面支出,进一步宣传青神,展示青神形象,提升青神的知名度和美誉度。

(3)《城市形象提升行动专项经费》:用于进一步提升城市形象、提炼城市精神,全方位展示城市魅力。

(4)《文明城市创建经费》:统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建和公民思想道德建设工作。

2.预算管理。在预算编制中,我单位部门认真研究,紧紧围绕单位职能和年度工作任务,编制年度预算,保证了预算编制质量。在预算执行过程中加快执行速度,保证支出执行进度。并在执行过程中,严控一般性支出,优先保障惠民资金和各类民生项目支出。

3.财务管理。县委宣传部严格遵守财政财务收支方面的管理制度,确保所有财务管理活动遵循国家法律法规和政策要求。明确了经办人员与审核人员的职责权限,使其相互分离、相互制约、明确责任。切实保证财务管理的透明度,确保资金流向和使用情况公开可查。严格评估资金分配和使用的效率,优化预算分配,减少浪费。建立健全内部控制机制,防范财务风险,保障资金安全。强化财务管理对公共服务的支持作用,提高资金使用的社会和经济效益。

4.资产管理。我单位部门人均资产变化率和部门人均资产增长率均小于市直行政事业单位人均资产变化率和同期市级财政收入增长率。在资产利用率上,部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率和部门办公设备超最低使用年限资产利用率均大于市直行政事业单位平均值。反映了我单位在资源配置和日常运营中的高效性,有助于提升服务水平和工作质量。我单位没有闲置资产,避免资源浪费。

5.采购管理。我部认真落实政府采购相关规定,在工作中,认真学习政府采购各项法规及制度,并严格遵照执行,做到应该走政府采购的项目全部走政府采购,并落实政府采购促进中小企业发展的政策,做好预留份额,支持中小企业发展。

(二)部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个,涉及预算总金额559.6万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数19个,涉及预算总金额653.22万元,1—12月预算执行总体进度为87.7%,其中:预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。预算项目均按程序进行了事前调研并经部务会讨论决定,决策程序科学,绩效目标设置合理,项目登记和入库程序均按程序进行。

2.项目执行。我部预算项目执行中无调整情况,执行进度快,执行结果符合项目预定目标。

3.目标实现。在预算执行上我单位确保资金流向与预定目标一致,强化成本效益分析,提高财政资金使用效率。绩效管理提质增效的过程中,我单位对项目进行适时调整,确保项目与党中央、国务院的重大决策部署相符合,同时加强财政政策评估评价,增强政策可行性和财政可持续性。最终完成进一步强化青神城市形象的宣传和推广、保障意识形态工作开展、做好青神城市创文氛围营造等目标,实现对青神的正面宣传和推广。

(三)重点领域绩效分析

中共青神县委宣传部会2024年度共完成政府采购项目1个,合同金额80万元。其中:货物采购0万元,服务采购80万元。

(四)绩效结果应用情况

我部将进一步分析2024年部门整体绩效目标完成情况,在来年的预算执行中,加强预算运行和绩效目标完成情况的监控,保证完成宣传各项工作任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2024年我部整体支出绩效目标完成良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

我部基本完成总体目标,自评得分为93分。

(二)存在问题。预算进度执行管理还进一步完善。

(三)改进建议。一是进一步加强我部的预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是做好绩效运行监控,加强项目实施过程监控,项目绩效目标实现程度实行监控,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏,督促进度,增强预算执行的时效性和均衡性。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

179.84

175.20

175.20

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

179.84

175.20

175.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019953-单位缴费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

73.05

67.83

67.83

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

73.05

67.83

67.83

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019954-聘用人员经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

18.00

18.00

18.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

18.00

18.00

18.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019956-离退休费支出

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.84

0.74

0.74

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

1.84

0.74

0.74

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019958-其他支出

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.04

0.02

0.02

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.04

0.02

0.02

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521R000000057383-住房公积金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.40

38.62

38.62

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

35.40

38.62

38.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000173637-河长制专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过加强高台乡粤江河的管理和保护工作,确保粤江河水质达标,推进生态文明建设。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于高台镇粤江河宣传、治理、管护等所产生的业务支出。通过加强高台镇粤江河的管理和保护工作,确保粤江河水质达标,推进生态文明建设。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

河道干净

90

%

90

40



效益指标

生态效益指标

水质达标

90

%

90

40



满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

完成项目目标任务

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521T000000173656-依法治县专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过加强学习要求,加大对内对外宣传、开展网络安全教育,统筹开展法治示范创建活动等,使大家学法守法意识不断提高。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于宣传部学法守法业务工作开展。通过加强学习要求,加大对内对外宣传、开展网络安全教育,统筹开展法治示范创建活动、法律进单位等,使大家学法守法意识不断提高。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

聘请法律顾问

1

人数

1

40



效益指标

社会效益指标

提高群众学法守法意识

90

%

90

40



满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

完成项目目标任务

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061677-工会经费和福利费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

16.53

12.13

12.13

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

16.53

12.13

12.13

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061727-公务交通补贴

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.89

9.36

9.36

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

9.89

9.36

9.36

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061747-日常公用经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

63.00

57.77

57.77

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

63.00

57.77

57.77

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

5

20



质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

5

30



效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

100

20



社会效益指标

运转保障率

100

%

100

20



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522R000006033984-职业年金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.29

6.29

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.29

6.29

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

=

100

%

100

30



产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

=

100

%

100

60



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,报账单位正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000375925-宣传及舆情专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于宣传部租用及更换广告牌;用于和中央、省、市有较大知名度和影响力的媒体开展合作宣传,接待市外媒体对外宣传报道;用于6个广场阅栏每天的更换张贴、维护的劳务费及向青神外籍人士赠书邮寄费;用于网络舆情监测服务费、网评员稿费;以及外宣办涉及的其它各项宣传事物。通过借助广告和媒体的传播力和影响力,通过网络舆情监测,进一步强化青神城市形象的宣传和推广,讲好青神故事,传播好青神声音,为青神经济发展营造更加良好的舆论氛围。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

通过借助广告和媒体的传播力和影响力,通过网络舆情监测,进一步强化青神城市形象的宣传和推广,讲好青神故事,传播好青神声音,为青神经济发展营造更加良好的舆论氛围。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

180.00

103.16

103.16

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

180.00

103.16

103.16

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

舆论引导

5000

5000

10



与媒体合作个数

17

17

10



会议培训次数

5

次/年

5

5



6个广场阅报栏更换

360

次/年

360

10



租用广告牌

8

8

10



常态化宣传

3000

3000

10



购买舆情监测软件

2

2

5



效益指标

社会效益指标

营造良好舆论氛围、提升青神形象

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000382062-意识形态专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过压实责任、强化学习、守好阵地,凝聚更加强大的向心力。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于意识形态工作、思想政治工作宣传宣讲办公费、资料印制、联席会议、督查工作,建设新时代文明实践中心、站、所,标准化、规范化管理基层“扫黄打非”网格,开展印刷复制发行行业监管,开展作品版权登记工作等业务支出费用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

9.91

9.91

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

10.00

9.91

9.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

版权登记数量

450

450

20



会议培训

5

次/年

5

20



督促检查

12

次/年

12

20



效益指标

社会效益指标

凝聚更加强大的向心力

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000382110-理论社科经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于党委(党组)理论学习中心组(含县委理论学习中心组)学习会、专题学习会等活动。通过宣讲中央、省、市、县重要会议精神,开展理论研究、印制、购买中心组学习资料,召开培训会,聘请专家学者辅导讲学,组织领导干部学习考察等形式,增强全县领导干部的政治理论素质和政策水平,树牢“四个意识”,坚定”两个自信“,做到”两个维护“。用于社科课题立结项研究、调研、组织社科协会学习、全县科普知识宣传、社科知识下乡、社科活动开展,社科基地建设等。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于党委(党组)理论学习中心组(含县委理论学习中心组)学习会、专题学习会等活动;通过宣讲中央、省、市、县重要会议精神,开展理论研究、印制、购买中心组学习资料,召开培训会,聘请专家学者辅导讲学,组织领导干部学习考察等形式,增强全县领导干部的政治理论素质和政策水平,树牢“四个意识”,坚定”两个自信“,做到”两个维护“。用于社科课题立结项研究、调研、组织社科协会学习、全县科普知识宣传、社科知识下乡、社科活动开展,社科基地建设等。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

8.55

8.55

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

10.00

8.55

8.55

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

宣讲次数

20

次/年

20

20



购买学习资料

6000

6000

10



会议培训

12

次/年

12

10



课题调研

10

次/年

10

20



效益指标

社会效益指标

增强全县领导干部的政治理论素质和政策水平

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000382252-党报党刊征订费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于2024年度党报党刊征订,保障县财政统筹范围内的各单位如数完成市下达的党报党刊征订任务。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于2024年度党报党刊征订,保障县财政统筹范围内的各单位如数完成市下达的党报党刊征订任务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

281.64

281.64

281.64

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

281.64

281.64

281.64

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

订阅党报党刊数量

10536

10536

40



党报党刊阅读率

90

%

90

20



效益指标

社会效益指标

保障县财政统筹范围内的各单位如数完成市下达的党报党刊征订任务

100

%

100

20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000382332-城市形象提升行动专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于围绕我县城市形象的包装、策划、营销、推广及提升等系列活动。进一步提升城市形象,提炼城市精神。主要用于以下几个方面:1.用于重大节气氛围营造。2.用于《中岩》杂志编制和印刷费,传承东坡文化,提升青神对外形象;3.结合政协开展的地域文化融入城市之魂专题协商、统一城市宣传形象,以统一的形象为主,结合创建工作实际需求,进行二次设计,增强城市形象的生动性,进一步加强创建宣传和城市宣传。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于围绕我县城市形象的包装、策划、营销、推广及提升等系列活动。进一步提升城市形象,提炼城市精神。主要用于以下几个方面:1.用于重大节气氛围营造。2.用于《中岩》杂志编制和印刷费,传承东坡文化,提升青神对外形象;3.结合政协开展的地域文化融入城市之魂专题协商、统一城市宣传形象,以统一的形象为主,结合创建工作实际需求,进行二次设计,增强城市形象的生动性,进一步加强创建宣传和城市宣传。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

80.00

32.98

32.98

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

80.00

32.98

32.98

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

编辑《中岩》杂志

2000

2000

15



广告牌租赁

5

5

15



文化小品

30

30

15



社会氛围营造次数

20

20

15



效益指标

社会效益指标

提升城市形象,提炼城市精神

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000382358-文明城市创建经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于做好青神城市创文氛围营造、实地点位打造,外出考察学习先进经验,开展创文主题活动,志愿服务活动,道德模范、身边好人评选活动,建设新时代文明实践中心、所、站、基地(点)。通过深化文明城市创建,全面提升市民文明素养。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

60.00

26.05

26.05

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

60.00

26.05

26.05

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展志愿服务

30

次/年

30

10



公益广告

500

500

10



新时代文明实践示范点打造

21

21

10



评选道德模范、身边好人等

20

人/年

20

10



打造志愿服务站点

10

10

10



创文主题宣传活动

50

次/年

50

10



效益指标

社会效益指标

全面提升市民文明素养

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000383026-未成年人思想道德建设专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

广泛开展未成年人主题教育实践活动,围绕立德树人根本任务,推进未成年人思想道德建设。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

广泛开展未成年人主题教育实践活动,围绕立德树人根本任务,推进未成年人思想道德建设。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

0.50

0.50

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

3.00

0.50

0.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

印制宣传资料数量

5000

5000

30



开展主题教育实践活动次数

8

8

30



效益指标

社会效益指标

不断加强未成年人思想道德建设

90

%

90

20



满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000383166-原青神县电影公司运行经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过及时发放原电影公司退休职工“企保”转“机保”待遇补差等费用,解决原电影公司遗留问题,促进社会稳定。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

通过及时发放原电影公司退休职工“企保”转“机保”待遇补差等费用,解决原电影公司遗留问题,促进社会稳定。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

12.46

10.96

10.96

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

12.46

10.96

10.96

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

退休职工企保转机保待遇补差

10

10

50



效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

95

%

95

30



满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893709-基础绩效奖

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

86.76

86.45

86.45

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

86.76

86.45

86.45

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893831-年度考核奖

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

81.19

81.19

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

81.19

81.19

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008229209-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展好农村电影公益放映等农村文化体育活动;发挥好幸福美丽新村文化院坝、村文化活动室、农家书屋等文化阵地服务效能,引导社会组织积极参与,系统推进乡村文化振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

发挥好幸福美丽新村文化院坝、村文化活动室、农家书屋等文化阵地服务效能;开展好农村电影公益放映等农村文化体育活动,引导社会组织积极参与,系统推进乡村文化振兴、城乡公共文化服务体系一体建设。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.49

20.49

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

20.49

20.49

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展阅读活动

4

4

15



播放公益电影

12

场次

12

15



补充更新农家书屋

60

60

15



乡村文化振兴魅力竞赛活动

1

1

15



效益指标

可持续影响指标

对群众的影响度

90

%

90

20



满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008785890-办公场所运行维护费用

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于宣传部职工办公场所租赁费,改善职工办公环境。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于宣传部职工办公场所租赁费,改善职工办公环境。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

197.00

27.00

27.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

197.00

27.00

27.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

租用办公室、会议室

18

18

50



效益指标

社会效益指标

改善职工办公环境

95

%

95

30



满意度指标

满意度指标

职工满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008785994-文联(协会)及文化文艺专项经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过出版书籍和举办展览、交流研讨等活动,繁荣发展青神文学艺术事业,提升青神县人民日益增长的精神文化生活需求。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

用于文联及协会开展文学、书法、美术、音乐舞蹈、摄影等门类重点作品的创作、展演活动经费和“文艺之家”管理费。通过举办展览、交流研讨、送文化下乡等活动,为全县文学艺术工作者提供的一个学习、交流平台,繁荣发展青神文学艺术事业,提升青神县人民日益增长的精神文化生活需求。使青神文艺事业得到更好的发展。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

14.00

12.60

12.60

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

14.00

12.60

12.60

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展文艺活动

41

次/年

41

50



效益指标

社会效益指标

提升群众幸福度

95

%

95

30



满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008787402-国防教育经费

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

增强青神人民国防意识,提升国防素质。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

开展国防安全宣传教育,增强青神人民国防意识,提升国防素质。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.00

2.00

2.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

主题教育活动

10

10

30



公益广告

50

50

30



效益指标

社会效益指标

提升国防素质

90

%

90

20



满意度指标

满意度指标

公众满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000008835782-中央和省级电影事业发展专项资金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用于资助新建影院(四川眉山青神太平洋影城GCC店)和奖励放映国产影片成绩达标影院(天圣影城0.4万,太平洋0.5万)

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

资助新建影院四川眉山青神太平洋影城GCC店,助力其运营发展与设备更新,奖励放映国产影片成绩达标影院,丰富群众文化生活

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

50.90

50.90

50.90

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

50.90

50.90

50.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

资助新建影院

1

1

20



奖励放映国产影片成绩达标影院

2

2

20



效益指标

可持续影响指标

可持续性

90

%

90

20



满意度指标

帮扶对象满意度指标

满意度

90

%

90

10



成本指标

经济成本指标

资助新建影院

50

万元

50

10



奖励放映国产影片成绩达标影院

0.9

万元

0.9

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523T000009720126-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题,筑牢城乡基层思想文化阵地,不断满足人民日益增长的美好生活需要,促进人民精神生活共同富裕。按照“五有”标准,建好用好新时代文明实践中心(所、站),在文明实践阵地的显著位置合理设置标识标牌;健全工作体制机制,形成县、乡镇(街道)、村(社区)三级党组织书记带头抓落实的工作格局;组建县级文明实践志愿服务队伍15支以上,以“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”五大任务为核心,扎实开展群众急需、特色鲜明的文明实践志愿服务活动不少于650余场次,构建“理响竹乡”“德耀青神”“文润青衣”“风新城乡”“情暖万家”项目品牌体系,持续推动“邻里百家”“长者食堂”文明实践品牌做强,培育文明实践品牌不少于5个,人民群众对文明实践的满意度达到85%以上。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

建好用好新时代文明实践中心(所、站),在文明实践阵地的显著位置合理设置标识标牌,引导群众、以文化人、成风化俗为主题,筑牢城乡基层思想文化阵地,扎实开展群众急需、特色鲜明的文明实践志愿服务活动

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

22.20

64.24

15.74

24.51%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

22.20

64.24

15.74

24.51%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

文明实践志愿服务队伍数量

15

15

15



新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量

20

场次

20

15



新时代文明实践中心建设数量

1

1

15



质量指标

培育有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量

5

5

15



效益指标

社会效益指标

新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例

50

%

50

10



文明实践志愿者骨干培训覆盖率

90

%

90

10



满意度指标

满意度指标

人民群众对文明实践工作的满意率

85

%

85

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:























部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142524T000011149676-党建工作经费(含党员教育培训费)

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过开展党建活动、氛围营造;党员和入党积极分子教育培训、学习、调研等活动;退休党支部活动开展及补贴。提升党员先锋模范示范作用,提升党组织向心力、凝聚力。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

保障单位党建工作正常运行

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.80

2.10

2.10

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.80

2.10

2.10

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展教育培训、学习、调研活动

6

6

20



开展主题党日活动

12

12

20



评选优秀党员

3

3

20



效益指标

社会效益指标

提升党员先锋模范示范作用,提升党组织向心力、凝聚力

90

%

90

20



满意度指标

满意度指标

党员满意度

95

%

95

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142524T000012014376-国有资产拍卖应缴税金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为确保国有资产拍卖交易依法依规完成税款缴纳,保障财政收入足额入库。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

对国有店面资产进行全面清查,梳理权署清晰、符合拍卖条件的店面资产清单,按照税务局要求,及时申报并缴纳税款。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

41.65

41.65

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

41.65

41.65

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

拍卖店面数量

6

6

60



效益指标

社会效益指标

对国有资产处置规范度提升影响

95

%

95

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525R000012292570-工资性支出

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

已完成该项目年度目标。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

6.00

6.00

100.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

6.00

6.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100

60



效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100

30



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标,保障单位的正常运行。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525T000012184093-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

主管部门

青神县委宣传部本级

实施单位 (盖章)

青神县委宣传部

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

已完成该项目年度目标。

2.项目实施内容及过程概述

聚焦文化惠民活动,为农村群众提供数字电影放映服务,改善基层公共文化服务设施条件,对图书馆、文化馆进行设施维修与图书购置,加强基层公共文化服务人才队伍建设等

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

43.11

0.00

0.00%

10


1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

43.11

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

平均每个农家书屋更新图书种类

60

60

20



平均每个行政村电影放映场次

12

场次

12

20



质量指标

农村电影放映国产新片放映比例

30

%

30

20



效益指标

社会效益指标

群众文化活动参加人次增长率

3

%

3

10



国民综合阅读率

75

%

75

10



满意度指标

服务对象满意度指标

群众对国家基本公共文化服务满意度

90

%

90

10



合计

100



评价结论

已完成该项目年度目标。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:

财务负责人:












1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户












第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条:中共青神县委宣传部2024年度部门决算(单位)

下一条:青神县委党校2024年度部门决算(单位)

关闭