青神县红十字会机关2024年度部门决算(部门)

  
日期:2025年10月13日  来源:青神县人民政府  点击:[]
分享: 

 

2024年度青神县红十字会机关部门决算

 

                               目

                                         公开时间:202510月13

 

第一部分 部门概况———————————————— 1

一、部门职责 —————————————————— 1

二、机构设置 —————————————————— 2

第二部分 2024年度部门决算情况说明———————— 3

一、收入支出决算总体情况说明———————————3

二、收入决算情况说明———————————————3

三、支出决算情况说明———————————————4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明———————5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明—————5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明———8

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明—————— 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明——————— 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明—————— 10

十、其他重要事项的情况说明——————————— 11

第三部分 名词解释————————————————12

第四部分 附件——————————————————15

第五部分 附表——————————————————33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表


第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等有关法律法规,执行《中国红十字会章程》,制定并实施青神县红十字会事业发展规划。

开展救援救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义。

开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织红十字志愿者参与现场救护。

参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

开展人道领域内的社公益活动,参与基层社会治理,对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等红十字宗旨相符的社会公益事业。

依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

组织开展红十字志愿服务,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

在上级红十字会指导下,开展与各地红十字组织的友好合作与交流。

指导乡镇(街道)、企事业单位、学校、医疗机构和其他组织建立健全红十字会基层组织,并开展各项工作。

完成县委、县政府和上级红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

青神县红十字会机关无下属二级预算单位

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为106.29万元。与2023年度相比,收、支总计各增加1.33万元,增长/下降1.27%。主要变动原因是单位人员增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2024年度本年收入合计106.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.32万元,占85.92%;政府性基金预算财政拨款收入14.97万元,占14.08%

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2024年度本年支出合计106.29万元,其中:基本支出81.12万元,占76.32%;项目支出25.17万元,占23.68%

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106.29万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1.33万元,增长1.27%。主要变动原因是单位人员增加。

(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出91.32万元,占本年支出合计的85.92%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.33万元,增长21.78%。主要变动原因是项目经费变动。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出91.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出62.07万元,占67.97%社会保障和就业支出17.05万元,占18.67%卫生健康支出3.84万元,占4.20%住房保障支出5.04万元,占5.52%其他支出3.32万元,占3.64%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为91.32完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为6万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为55.88万元,完成预算100%

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为0.20万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为6.98万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字会事业支出(项): 支出决算为10.00万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.97万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.87万元,完成预算100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为50.4万元,完成预算100%

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为3.32万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出81.12万元,其中:

人员经费68.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
  公用经费13.01万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出决算为0.05万元,完成预算100%,较上年度增加0.05万元,增长100%

(注:上述预算口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元,占100%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023年度增加0.05万元,增长100%。主要原因是进行了公务接待。其中:

国内公务接待支出0.05万元,主要用于开展业务活动。国内公务接待1批次,4人次(不包括陪同人员),共计支出0.05万元,具体内容包括:开展调研工作用餐

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出14.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,青神县红十字会机关运行经费支出13.01万元,比2023年度增加1.61万元,增长14.12%。主要原因是单位人员增加

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024年度,青神县红十字会机关无政府采购支出

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,青神县红十字会机关无车辆

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对工资性支出项目等14个项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成青神县红十字会机关部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,绩效自评得分为98分,绩效自评综述:青神县红十字会2024年部门整体绩效完成度较高,符合要求绩效自评报告详见附件。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 单位用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 用于保障单位基本运转、日常工作的基本支出

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指单位用于中国共产党事务的支出

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 机关事业单位基本养老保险支出

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字会事业支出(项): 指其他用于保障红十字事业运转的支出

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):单位用于其他社会保障和就业方面的支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):单位用于缴纳公务员医疗补助费的支出

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。神县红十字会机关内设办公室、赈济捐赠救护股,共两个股室,无下属单位

(二)机构职能。青神县红十字会作为党委、政府在人道救助领域的得力助手紧扣中心、服务大局,开展应急救护培训,参与推动无偿献血工作,参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作,广泛吸收会员志愿者并开展红十字志愿服务活动,为我县经济社会发展保驾护航

(三)人员概况。截至2024年末,青神县红十字会机关编制人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人,事业工勤编制0人。现有在职人员4人(其中公务员2人,参公人员2人,机关工勤0人,事业人员0人),退休人员1人,在职和离、退休人员共计5

二、部门资金收支情况

(一)收入情况青神县红十字会机关2024年年初预算收入108.06元,其中:一般公共预算93.06元,政府性基金预算15决算报表收入106.29万元,其中:一般公共预算收入91.32万元,政府性基金收入14.97万元

(二)支出情况。青神县红十字会机关2024年年初预算支出108.06元,其中:一般公共预算93.06元,政府性基金预算15决算报表支出106.29万元,其中:一般公共预算收入91.32万元,政府性基金收入14.97万元。。

(三)结余分配和结转结余情况。青神县红十字会机关2024结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系总体绩效涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年青神县红十字会机关整体履职良好,作为党委、政府在人道救助领域的得力助手紧扣中心、服务大局,开展应急救护培训,参与推动无偿献血工作,参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作,广泛吸收会员志愿者并开展红十字志愿服务活动,为我县经济社会发展保驾护航

2.预算管理。2024年青神县红十字会机关预算编制规范合理,单位收入统筹有序,支出执行进度良好,严格把控一般性支出预算年终结余。

3.财务管理。2024年青神县红十字会机关财务工作开展顺利,落实专人专岗,严格按照财务管理制度规范使用资金。

4.资产管理。因单位人数增加,2024年青神县红十字会机关人家资产变化率为8.2%,单位无闲置资产,资产利用率为100%

5.采购管理。2024年青神县红十字会机关无采购

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额 25.2万元,1—12月预算执行总体进度为99.88%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。2024年青神县红十字会机关无该类项目。

1.项目决策。2024年青神县红十字会机关项目决策程序规范,目标明确可行,项目入库及时

2.项目执行2024年青神县红十字会机关资金执行情况良好,无项目调整各项目执行结果较好

3.目标实现。2024年青神县红十字会机关目标完成情况良好,目标偏离度低,年初预算各项目标均较好实现。

(三)重点领域绩效分析。2024青神县红十字会机关无重点领域绩效

(四)绩效结果应用情况。2024年度青神县红十字会按规定将相关绩效信息随同决算公开,根据绩效自评结果及时进行问题整改,并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告

四、评价结论及建议

(一)评价结论。青神县红十字会2024年部门整体绩效完成度较高,自评得分98分,符合要求

(二)存在问题。2024年度红十字会机关年初预算1-6月执行率较低,预算执行多为7-9月,预算执行安排有待改善

(三)改进建议。在今后的预算执行工作中,要加强对预算执行情况的监控,提升预算执行的合理性不断完善对预算执行的安排

 

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019951-工资性支出

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年工资性支出绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

28.29

25.71

25.71

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

28.29

25.71

25.71

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年工资性支出预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  工资性支出及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年工资性支出无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年工资性支出绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019953-单位缴费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年单位缴费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

11.85

10.89

10.89

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

11.85

10.89

10.89

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年单位缴费预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  单位缴费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年单位缴费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年单位缴费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019954-聘用人员经费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年聘用人员经费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

6.00

6.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

6.00

6.00

6.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年聘用人员经费预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  聘用人员经费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年聘用人员经费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年聘用人员经费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51000021R000000019956-离退休费支出

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年离退休费支出绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.89

0.11

0.11

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.89

0.11

0.11

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年离退休费支出预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  离退休费支出及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年离退休费支出无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年离退休费支出绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521R000000057383-住房公积金

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年住房公积金绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.68

5.04

5.04

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.68

5.04

5.04

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年住房公积金预算执行率200%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  住房公积金及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年住房公积金无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年住房公积金绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061677-工会经费和福利费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

青神县红十字会2024年工会经费和福利费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.66

1.97

1.97

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.66

1.97

1.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

0次

20

20


质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

0%

30

30


效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

0%

20

20


社会效益指标

运转保障率

100

%

100%

20

20


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年工会经费和福利费预算执行率100%,得分10分;科目调整次数0次,得分20分;预算编制准确率0%,得分30分;“三公经费”控制率0%,得分20分;运转保障率100%,得分20分,总分100分。  工会经费和福利费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年工会经费和福利费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年工会经费和福利费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061727-公务交通补贴

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

青神县红十字会2024年公务交通补贴绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

2.94

2.94

2.94

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

2.94

2.94

2.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

0次

20

20


质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

0%

30

30


效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

0%

20

20


社会效益指标

运转保障率

100

%

100%

20

20


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年公务交通补贴预算执行率100%,得分10分;科目调整次数0次,得分20分;预算编制准确率0%,得分30分;“三公经费”控制率0%,得分20分;运转保障率100%,得分20分。总分100分。  公务交通补贴及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年公务交通补贴无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年公务交通补贴绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142521Y000000061747-日常公用经费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。

青神县红十字会2024年日常公用经费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

9.00

8.09

8.09

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

9.00

8.09

8.09

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

科目调整次数

5

0次

20

20


质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

0%

30

30


效益指标

经济效益指标

“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

0%

20

20


社会效益指标

运转保障率

100

%

100%

20

20


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024日常公用经费预算执行率100%,得分10分;科目调整次数0次,得分20分;预算编制准确率0%,得分30分;“三公经费”控制率0%,得分20分;运转保障率100%,得分20分。总分100分。  日常公用经费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年日常公用经费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年日常公用经费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000380805-三救三献、应急救护培训专项经费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保运转保运行

青神县红十字会2024年三救三献、应急救护培训专项经费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

培训人次

2000

人次

2050人次

60

60


效益指标

可持续发展指标

可持续发展

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年三救三献、应急救护培训专项经费预算执行率1005,得分10分;培训人次2050人次,得分60分;可持续发展100%,得分30分。总分100分。  三救三献、应急救护培训专项经费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年三救三献、应急救护培训专项经费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年三救三献、应急救护培训专项经费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142522T000000380857-红十字事务经费

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保证日常工作正常运转

青神县红十字会2024年红十字事务经费绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.00

14.97

14.97

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

15.00

14.97

14.97

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

单位人数

4

4人

60

60


效益指标

可持续发展指标

保证日常工作正常运转

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年红十字事务经费预算执行率100%,得分10分;单位人数4人,得分60分;保证日常工作正常运转100%,得分30分。总分100分。  红十字事务经费及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年红十字事务经费无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年红十字事务经费绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893709-基础绩效奖

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

青神县红十字会2024年基础绩效奖绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

15.55

15.55

15.55

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

15.55

15.55

15.55

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年基础绩效奖预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  基础绩效奖及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年基础绩效奖无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年基础绩效奖绩效目标完成较好,无存在问题,在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142523R000007893831-年度考核奖

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金

青神县红十字会2024年年度考核奖绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.51

3.51

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

3.51

3.51

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会年度考核奖预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  年度考核奖及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年年度考核奖无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年年度考核奖绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142524T000011166972-党建工作经费(含党员教育培训费)

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障党建工作正常运转

青神县红十字会2024年党建工作经费(含党员教育培训费)绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.20

0.20

0.20

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.20

0.20

0.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

党员人数

2

人数

2人

60

60


效益指标

可持续发展指标

保障党建工作正常运转

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年党建工作经费(含党员教育培训费)预算执行率100%,得分10分;党员人数2人,得分60分;保障党建工作正常运转100%,得分30分。总分100分。  党建工作经费(含党员教育培训费)及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年党建工作经费(含党员教育培训费)无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年党建工作经费(含党员教育培训费)绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51142525R000012292570-工资性支出

主管部门

青神县红十字会本级

实施单位 (盖章)

青神县红十字会机关

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


青神县红十字会2024年工资性支出绩效目标完成较好,产出指标与效益指标均达标。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.32

1.32

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

1.32

1.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

发放(缴纳)覆盖率

100

%

100%

60

60


效益指标

社会效益指标

足额保障率(参保率)

100

%

100%

30

30


合计

100

100


评价结论

青神县红十字会2024年工资性支出预算执行率100%,得分10分;发放(缴纳)覆盖率100%,得分60分;足额保障率(参保率)100%,得分30分。总分100分。  工资性支出及时足额发放,单位运转顺利。

存在问题

青神县红十字会2024年工资性支出无存在问题。

改进措施

青神县红十字会2024年工资性支出绩效目标完成较好,无存在问题。在日后工作中,我会将稳中求进,持续做好相关工作。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

上一条:青神县红十字会机关2024年度部门决算(单位)

下一条:青神县政协关于2024年单位决算编制的说明

关闭