目录
第一部分部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分2022年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分名词解释 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 17
二、收入决算表 17
三、支出决算表 17
四、财政拨款收入支出决算总表 17
五、财政拨款支出决算明细表 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17
第一部分部门概况
一、部门职责
按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定,县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。
二、机构设置
青神县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入青神县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.青神县人民代表大会常务委员会办公室
2.青神县人大联络服务中心
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1081.43万元。与2021年相比,收、支总计各减少18.9万元,下降1.72%。主要变动原因是财政拨款减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1081.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1050.27万元,占97.12%;政府性基金预算财政拨款收入31.16万元,占2.88%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1081.43万元,其中:基本支出898.68万元,占83.1%;项目支出182.75万元,占16.9%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1081.43万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少18.9万元,下降1.72%。主要变动原因是财政拨款减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1050.27万元,占本年支出合计的97.12%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.06万元,下降4.55%。主要变动原因是财政拨款减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1050.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出895.02万元,占85.22%;社会保障和就业支出58.97万元,占5.61%;卫生健康支出36.23万元,占3.45%;住房保障支出60.06万元,占5.72%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1050.27万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为712.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为114.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算为19.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算为9.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为8.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为25.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为5.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为0.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为51.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为60.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出898.68万元,其中:
人员经费612.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费286.07万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元,完成预算87.11%,较上年减少1.71万元,下降43.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.23万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.23万元,完成预算87.11%。公务接待费支出决算比2021年减少1.71万元,下降43.4%。主要原因是厉行节约。其中:
国内公务接待支出2.23万元,主要用于日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待187批次,306人次(不包括陪同人员),共计支出2.23万元,具体内容包括:接待上级检查等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出31.16万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,眉山市青神县人大常委会办公室机关运行经费支出286.07万元,比2021年增加197.36万元,增长222.48%。主要原因是换届,公用经费增加。
(二)政府采购支出情况
2022年,眉山市青神县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,眉山市青神县人大常委会办公室共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要是用于执行业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2022年无预算绩效管理项目,未进行项目绩效自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
本单位2022年无预算绩效管理项目,未进行项目绩效自评。