按照决算管理有关规定,目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案;2014年重点工作任务介绍。
二、部门概况
青神县妇联经编委核定,编制人数4人,其中行政编制2人,全额财政拨款事业编制2人。现有在职人员3人(其中:公务员 1人、事业人员2人)。在职人员共计3人。
三、收支决算总体情况
2014年青神县妇联收入决算总额为63.25万元,其中:当年财政拨款收入63.25万元,上年结转收入0万元。支出决算63.25万元,其中:一般公共服务51.90万元,医疗卫生9.79万元,住房保障支出1.56万元。
四、支出决算情况
青神县妇联决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇青神县政府妇女儿童工作委员会事业发展相关工作。
基本支出43.05万元,是用于青神县妇联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出20.2万元,是用于全县妇女三八节活动;留守儿童、贫困母亲的救护;基层妇女儿童阵地的建设及培训;妇儿工委日常工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)基本支出43.05万元。其中人员经费28.15万元,日常公用经费14.9万元,项目开支20.2万元,(主要用于妇女儿童会议、培训,办公设备设施的维修维护,下乡交通费,妇女儿童,办公设备购置等。)
(二)医疗卫生9.79万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出1.56万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。