一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
(一)青神县委政法委职能简介
推进平安青神、法治青神建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,严格执法、公正司法,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责,创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(二)青神县委政法委2025年重点工作
1.聚力加强党的政治建设,更加坚定锻造政法铁军;
2.聚力贯彻总体国家安全观,更加坚决确保政治安全;
3.聚力构建维稳工作新格局,更加有力维护社会安定;
4.聚力创新发展新时代“枫桥经验”,更加有效守护人民安宁;
5.聚力法治化营商环境建设,更加主动服务保障高质量发展;
6.聚力纵深推进政法改革,更加能动提升执法司法质效和公信力;
7.聚力党委政法委自身建设,更加全面落实党对政法工作的绝对领导。
二、部门预算单位构成
县委政法委经编委核定,编制人数26人,其中行政编制9人,事业编制17人。下属事业单位2个:县矛盾纠纷多元化解协调中心和县综治中心;代管1个群团组织:县法学会;没有独立预算,均纳入县委政法委机关一起预算。现有在职人员20人(其中公务员7人,事业人员12人,编内聘用1人),退休人员7人,在职和离、退休人员共计27人。
三、收支预算说明
按照部门综合预算编制要求,2025年中国共产党青神县委员会政法委员会收入预算总额为8112538.52元,其中:一般公共预算6442977.52元,政府性基金预算1669561元。相应安排预算支出8112538.52元,其中:基本支出3907887.52元(其中:人员支出3210556.88元),项目支出4204651元。
青神县委政法委2025年收支总预算1622.51万元,比2024年收支预算总数减少396.88万元,主要原因是人员减少、办公场所运行经费等项目经费压缩减少。
(一)收入预算
青神县委政法委2025年收入预算为811.25万元,其中一般公共预算拨款收入644.30万元,占79.42%;政府性基金预算收入166.95万元,20.58占%。
(二)支出预算
青神县委政法委2025年支出预算811.25万元,其中:一般公共服务支出150.05万元,公共安全支出402.45万元,社会保障和就业支出35.74万元,卫生健康支出27.17万元,城乡社区支出166.96万元,住房保障支出28.88万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县委政法委2025年财政拨款收支总预算为1622.51万元,比2024年财政拨款收支总预算减少396.88万元,主要原因是人员减少、办公场所运行经费等项目经费压缩减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入644.30万元和政府性基金预算收入166.95万元。支出包括:一般公共服务支出150.05万元,公共安全支出402.45万元,社会保障和就业支出35.74万元,卫生健康支出27.17万元,城乡社区支出166.96万元,住房保障支出28.88万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县委政法委2025年一般公共预算拨款收入644.30万元,比2024年减少96.43万元;政府性基金预算收入166.95万元,比2024年减少102.02万元,主要原因是人员减少、办公场所运行经费等项目经费压缩减少。
(二)一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出181.30万元,占24.28%,公共安全支出454.60万元,占61.37%;社会保障和就业支出41.25万元,占5.6%;卫生健康支出30.37万元,占4.1%;住房保障支出33.22万元,占4.45%。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县委政法委2025年一般公共预算基本支出644.30万元,其中:人员经费321.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费69.73万元,主要包括:日常公用经费50.40万元,工会经费和福利费13.40,公务交通补贴5.93万元。项目支出253.51万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县委政法委2025年政府性基金预算安排的收入166.96万元,其中雪亮工程建设103.68万元,多调中心20万元,办公场所运行维护费28.28万元,法学会专项经费5万元,反恐防邪经费10万元。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县委政法委2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,青神县委政法委运行经费财政拨款预算为390.79 万元,比2024年预算减少66.08万元。
(二)政府采购情况
2025年雪亮工程运行建设经费103.68万元.
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,青神县委政法委有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)项目绩效目标设置情况
1.2024年县委政法委开展网格化服务管理工作,累计服务群众31890次,开展反邪教宣传12次,开展矛盾纠纷排查化解1249件,开展法学研究,形成研究成果1本,通过以上活动确保社会和谐稳定。
2.工会经费和福利费、公务交通补贴、日常公用经费、党建工作经费等保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算;特殊人群管理经费,不发生特殊人群肇事肇祸;依法治县经费,形成良好的法治社会环境;综治中心运行费,确保社会治安良好;维稳信息员补贴,确保社会和谐稳定;网格化服务管理经费,确保群众对社会治理成效满意;市域社会治理专项经费,确保社会治安良好;扫黑除恶专项经费,社会治安良好;扫黑除恶奖励费,鼓励群众参与扫黑除恶斗争,确保社会治安良好;平安建设宣传费,确保社会治安良好;见义勇为基金,表彰见义勇为人员,形成良好的社会风气;河长制专项经费,确保青龙水库水质达标;反恐防邪经费,确保政治安全,社会稳定;法学会专项经费,形成良好的法治氛围;多元化解专项经费,确保社会和谐稳定;创新社会管理费,社会治安良好、稳定和谐;雪亮工程建设运行经费,发动群众参与治安防控,确保社会治安良好有序;办公场所运行维护费,保障委机关和综治中心运行,确保社会和谐稳定;驻村第一书记生活补助经费,着力推进乡村发展和群众生活改善。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如:(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。