青神县公务服务中心关于2025年部门预算编制的说明

  
日期:2025年01月23日  来源:青神公务服务中心  点击:[]
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青神县公务服务中心

关于2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)青神县公务服务中心职能简介

1.协助市接待办完成一、二级接待任务,省(部)级接待:中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省(自治区、直辖市)副部(省)级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.完成市(州)级厅(局)级接待:市(州)党委、人大常委会、政府、政协现职副厅(局)级以上领导来青的公务接待。协助完成市(州)离任副厅级领导来青的公务接待。

3.完成省级部门厅(局)正职领导来青的接待。指导对口县级部门对省级部门厅(局)副职领导来青进行接待。

4.完成以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团(组)的接待。牵头县级部门负责接待,县委、县政府安排工作餐一次,由县接待办负责。

5.完成市(州)党政代表团、友好的接待;友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

(二)青神县公务服务中心2025年重点工作

1.做好厅级及以上干部来青调研的公务接待工作、协助重要会议、重大活动的接待工作以及区县党政代表团来青的公务接待工作等。

2.做好机关食堂及县领导周转房日常维护运行工作。

二、部门预算单位构成

青神县公务服务经编委核定,编制人数6人,其中行政编制0人,事业编制6人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则,青神县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入81.87万元、政府性基金预算拨款收入180万元,支出包括:一般公共服务支出68.19万元、城乡社区支出180万元、社会保障和就业支出5.02万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出5.36万元。青神县公务服务中心2025年收支总预算261.87万元,比2024年收支预算总数减少38.49万元。

(一)收入预算

青神县公务服务中心2025年收入预算为261.87万元,(其中:一般公共预算拨款收入81.87万元占31.26%、政府性基金预算拨款收入180万元占68.74%)

(二)支出预算

青神县公务服务中心2025年支出预算261.87万元,其中:基本支出66.57万元,项目支出195.3万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公务服务中心2025年财政拨款收支总预算为261.87万元,比2024年收支预算总数减少38.49万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入81.87万元,政府性基金预算拨款收入180万元。支出包括:一般公共服务支出68.19万元、城乡社区支出180万元、社会保障和就业支出5.02万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出5.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公务服务中心2025年一般公共预算拨款收入261.87万元,比2023年减少38.49万元。

(二)一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出68.19万元,占26.04%;城乡社区支出180万元,占68.74%;社会保障和就业支出5.02万元,占1.92%;卫生健康支出3.32万元,占1.24%;住房保障支出5.36万元,占2.06%;。具体情况为:

1.201(类)03(款)50(项)2025年预算数为67.89万元,主要用于:事业运行。

2.212(类)08(款)99(项)2025年预算数为180万元,主要用于单位、食堂、县领导周转房运维日常开支。

3.221(类)02(款)01(项)2025年预算数为5.36万元,主要用于:住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公务服务中心2025年一般公共预算基本支出66.57万元,其中:人员经费54.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、临聘人员工资福利、年度考核奖、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费12.19万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公务服务中心2025年政府性基金预算安排的收入180万元,其中项目支出180万元,主要包括:其他商品和服务支出、劳务费、物业管理费、临聘人员工资福利支出等。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公务服务中心2025年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

(一)运行经费情况

2025年,青神县公务服务中心运行经费财政拨款预算为67.89万元,比2023年预算减少15.15万元,减少18.24%。

(二)政府采购情况

2025年我单位政府采购计划为公务车用汽油和车辆保险等。

(三)国有资产占用情况

截至2024年底,青神县公务服务中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四)项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称

青神县公务服务中心本级

年度主要任务

任务名称

主要内容



2025年部门整体目标

机关事务管理经费用于保障单位、食堂及县领导周转房的日常运行;公务接待费用于保障厅级及以上领导调研青神开展公务活动开支及其他区县党政代表团来青调研公务接待开支等其他公务接待。

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

261.87

261.87

0.00

年度总体目标

做好厅级及以上干部来青调研的公务接待工作、协助重要会议、重大活动的接待工作,做好机关食堂及县领导周转房日常维护运行工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

满意度指标

服务对象满意度指标

领导及来宾满意度

≥95人

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

(包含数字及文字描述)

产出指标

质量指标

保质保量

满意

效益指标

社会效益指标

领导满意度指标

满意









2.详细描述单位所有项目的绩效目标

省级部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)

金额单位:万元

单位

名称

项目名称

预算数

年度

目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标

方向性

308-青神县公务服务中心本级


261.876










308001-青神县公务服务中心

公务用车运行维护费

3

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

工会经费和福利费

2.63

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

日常公用经费

12.19

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

308001-青神县公务服务中心

党建工作经费

0.3

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

22.5

反向指标

产出指标

质量指标

预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣)

5

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

“三公经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)

100

%

22.5

反向指标

效益指标

经济效益指标

运转保障率

100

%

22.5

正向指标

机关事务管理经费

180

保证机关食堂日常运转和县级领导周转房的日常维修维护,以及单位日常运转等

满意度指标

服务对象满意度指标

县级领导满意度

90

人/次

90

正向指标

公务接待费用

15

圆满完成上级领导调研青神公务接待工作

满意度指标

服务对象满意度指标

上级领导满意程度

90

90

正向指标

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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