目录:
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、2025年收支预算总体情况及变化情况说明
四、财政预算收支情况说明
五、一般公共预算收支情况说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
附件
青神县残疾人联合会2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
(一)青神县残联职能简介
1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,代表残疾人的共同利益,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.承担《青神县人民政府残疾人工作联席会议制度》日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.指导乡镇(街道)和村(居)基层残联(残协)的工作,管理和指导各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)青神县残联 2025年重点工作
1.持续抓好政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强政治敏锐性,全力维护政治安全。
2.持续抓好精准服务。着力开展教就资助、就业招聘介绍、康复救助等服务性工作,健全残疾人个性化服务台账,主动服务,精准帮扶。
3.持续抓好规范托养。着力残疾人定点托养机构营运管理规范化建设,积极探索托养新模式,努力实现“托养一人,幸福一家”工作目标。
4.持续抓好项目实施。着力高效推进涉残民生工程项目建设和项目资金划拨,巩固项目实施成效;确保项目推进快、服务准、质量高。
二、部门概况
青神县残联经编委核定,编制人数7人,其中行政编制5人,事业编制2人;现有在职人员11人,其中公务员2人,参公人员3人,事业人员2人,临聘人员4人。
三、2025年收支预算总体情况及变化情况说明
按照综合预算的原则,青神县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算和政府性基金预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。青神县残联2025年收支总预算716万元,比2024年收支预算总数增加31.47万元,主要原因是重度残疾人医疗保险代缴人数增加,人均缴费金额增加,导致预算增加。
(一)收入预算
2025年青神县残联收入预算总额为716万元,其中:一般公共预算拨款收入712.57万元,政府性基金上年结转3.42万元。
(二)支出预算
青神县残联2025年支出预算716万元,其中:基本支出146.97万元,项目支出569.02万元。
四、财政拨款收支情况说明
青神县残联2025年财政拨款收支总预算为716万元,比2024年财政拨款收支总预算增加31.47万元,主要原因是重度残疾人医疗保险代缴人数增加,人均缴费金额增加。
收入包括:一般公共预算拨款收入712.57万元,政府性基金上年结转3.42万元。支出包括:社会保障和就业支出695.84万元,卫生健康支出7.82万元,住房保障支出8.92万元,其他支出3.42万元。
五、一般公共预算收支情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青神县残联2025年一般公共预算拨款收入712.57万元,比2024年增加28.05万元。
(二)一般公共预算当年支出情况
党组织活动经费0.6万元,占0.08%;行政运行费120.13万元,占16.86%;一般行政管理事务26.84万元,占3.77%,残疾人康复35万元,占4.91%;残疾人就业50万元,占7.02%;其他残疾人事业支出480万元,占67.36%。
具体情况为:
1. 208(类)11(款)01(项)2025年预算数为120.13万元,主要用于:行政运行。
2. 208(类)11(款)02(项)2025年预算数为26.84万元,主要用于:一般行政管理事务。
3. 208(类)11(款)04(项)2025年预算数为35万元,主要用于:残疾人康复。
4. 208(类)11(款)05(项)2025年预算数为10万元,主要用于:残疾人就业。
5. 208(类)11(款)99(项)2025年预算数为520.6万元,主要用于:为残疾人购买各类保险等其他残疾人事业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
青神县残联 2025年一般公共预算基本支出146.97万元,其中:工资福利支出120.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出;商品服务支出26.84万元,主要包括:水费0.12万元,电费1.3万元,邮电费2.3万元,差旅费6.5万元,公务接待费0.53万元,其他商品服务支出5万元,工会费1.33万元,福利费3.22万元,公务用车运行补贴3万元以及交通补贴3.54万元等。“三公”经费支出3.53万元,主要包括:公务用车运行维护费3万元,公务接待费0.53万元。
七、政府性基金预算收支情况说明
青神县残联2025年政府性基金预算3.42万元,均为上年结转。
八、国有资本经营预算收支情况说明
青神县残联2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
(一)运行经费情况
2025年,青神县残联机关运行经费财政拨款预算为146.97万元,比2024年预算减少9.15万元,减少5.86%。
(二)政府采购情况
青神县残联2025年安排政府采购预算83.2万元,其中采购残疾人托养服务76.8万元,采购计算机空调等4.3万元,公车加油维修保险等2.1万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年底,青神县残联有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
(四)项目绩效目标设置情况
按照“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2025年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.残疾人教育、就业和扶贫资金:保障残疾人教育就业扶贫和“智慧量服”项目顺利推进;
2.残疾人康复项目资金:保障残疾人康复项目顺利推进;
3. 残疾人无障碍改造经费:保障2025年残疾人无障碍改造项目完成;
4. 残疾人组织建设经费:保障乡镇残疾人专职干事和村残疾人专职委员等人员经费;
5.其他残疾人事业费:保障各类残疾人事业全年正常运转;
6.阳光家园运行费:保障残疾人日间照料、居家托养、残疾人寄宿制托养以及托养机构的维修维护等,确保工作任务顺利完成。
7.残疾人保险:保障重度残疾人基本医疗保险代缴全覆盖,保障残疾人意外伤害保险全覆盖。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。